你好,這個你們借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 然后收回

被掛靠單位要求掛靠公司給他們私下轉(zhuǎn)款然后他們公戶付給供應(yīng)商..可是掛靠方的錢都在公戶上以什么名義取出來給被掛靠公司呢..他們不讓從公戶轉(zhuǎn)他們公司有什么風險嗎對兩個公司..如何做..我們是掛靠單位
老師 我們單位有一筆5000是要轉(zhuǎn)給A單位的 但是500中有1000是我們單位的子公司B轉(zhuǎn)給我們的讓我們代轉(zhuǎn)的 但是還沒有轉(zhuǎn) 這個怎么做分錄呢
老師好,我公司一部分員工的工資在掛靠單位發(fā),掛靠單位給他們申報社保,代扣個稅,錢是我們出,這會計分錄怎么做
老師你好,這個分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們?yōu)閽炜糠?,甲方為客?1、比如,我們現(xiàn)在有一筆進度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個人后, 4、個人在退回到公司來
老師,我們是建筑公司,有一個人掛靠我們單位做工程,現(xiàn)在回工程款了,他們要這筆工程款,我怎么把工程款合理的轉(zhuǎn)給這個個人
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
但是我們轉(zhuǎn)出去的是公司,轉(zhuǎn)回來的是個人,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出去應(yīng)該怎么做分錄? Z轉(zhuǎn)回來怎么做分錄,這個二級科目怎么寫?
你好,相當于是你幫人代付。 另外做掛靠本身就是不合規(guī)的,你如果想每方面都能夠做到完美,能夠完美對應(yīng)的話是做不了的,除非你就不掛靠。
你的意思是隱匿一下? 就是借:其他應(yīng)收款—某員工名字 然后貸:銀行存款 然后再借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—某員工名字 這樣子? 這個轉(zhuǎn)出去是公司的那筆分錄不體現(xiàn)轉(zhuǎn)出去的公司名字?
反正銀行賬戶上是一進一出 ,是這個意思嗎
你好,是的,最終就一進一出把它做平了而已。