您好,這個(gè)的話,是可以做成本的哈
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對(duì)方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
我們?nèi)氤杀?甲方不可能入成本吧
你們做成本,他們是差額做收入,這個(gè)
好的 謝謝
不客氣的早點(diǎn)休息
差額做收入是啥意思
就是他們甲方的話也會(huì)收到別的地方的工資,那個(gè)時(shí)候他們做收入,然后給你們的他們做成本,他們這樣有個(gè)差額甲方的話也會(huì)收到別的地方的工資,那個(gè)時(shí)候他們做收入,然后給你們的他們做成本,他們這樣有個(gè)差額。
都是我們是全額給甲方開發(fā)票的 他們不可能入成本啊
你把業(yè)務(wù)完整描述一下吧,我再看一下。
甲方是我們的總包 我們是分包 他們上面是建設(shè)方 我們給總包開發(fā)票 總包給我們代發(fā)工資 這部分代發(fā)工資的部分是我們?nèi)氤杀具€是總包方
肯定是你們的成本,因?yàn)槟銈兂袚?dān)了。