您好,房租10萬全付了還是按扣完后付的,物業(yè)費1萬房東承擔(dān)多少?
老師,我就是想問一下把公司的場地轉(zhuǎn)租出去。有些作為那個待攤費用嗎?然后他待攤費用沖減,待攤費用不是負(fù)數(shù)了嗎?就是把房租轉(zhuǎn)租出去不是收到那個租金嗎?因為自己也是營業(yè)的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的,但是他房租沒給然后他又收到租金了,先進(jìn)入待攤費用。待攤費用不可以是負(fù)數(shù)的吧。比如說我們房租15萬,轉(zhuǎn)租一部分租金5萬,就5萬不能對沖嗎?相當(dāng)于房租10萬
老師,有這么個情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費電費,還有代房產(chǎn)公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費電費有差價,繳納的水電費都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個月還從我們公司報銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費,一些維修費都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
我們是一家運(yùn)營產(chǎn)業(yè)園的公司,租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè),收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費,給企業(yè)免房租,我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費,上游給我們開票,我們給企業(yè)開票,現(xiàn)在是做24年1月份的賬,先開發(fā)票后付款,我們1月份才給他們開的發(fā)票,內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費和停車費,金額2000 稅費600 這個怎么寫會計分錄
老師好,我們小規(guī)模納稅人,把自己的房子出租給別人,承租方屬于江西省武漢分公司,但是房租是江西總公司轉(zhuǎn)給我們,這樣有問題嗎? 另外:現(xiàn)在武漢分公司給園區(qū)物業(yè)交電費,他們要求物業(yè)開總公司的發(fā)票;但是物業(yè)看了租賃合同后,說合同不是江西總公司簽的而是武漢分公司,所以不予開江西總公司發(fā)票這樣合理嗎?意思好像要求我們重新簽合同! 我的疑問是:1、不是哪個公司轉(zhuǎn)賬就開哪個公司的發(fā)票嗎?非要看租賃合同嗎? 2、分公司繳費,開總公司的發(fā)票可不可以???
老師,我們公司租了房東的兩間房子,另外一間他自己用,我們統(tǒng)一先把物業(yè)水電暖氣費先交了,然后他把他應(yīng)承擔(dān)的再轉(zhuǎn)給我們,現(xiàn)在他不轉(zhuǎn)了說從房租里扣,房租10萬,物業(yè)費水電暖1萬,這個怎么做會計分錄呢
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
老師,一個公司有8家關(guān)聯(lián)公司,做賬報稅都是會計助理,財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核把關(guān),但是現(xiàn)在都是實名制,做事的擔(dān)責(zé)任。財務(wù)決策都是老板和財務(wù)總監(jiān)下達(dá)的,實際做賬報稅實名給會計助理了,這個時候會計助理有沒有必要跟公司或者會計總監(jiān)簽一個明確責(zé)任的文件哈?
物業(yè)費房東承擔(dān)3000,房租付了97000
您好,繳納物業(yè)費: 借:管理費用等 7000 借:其他應(yīng)收款-房東 3000 貸:銀行存款 10000 支付房租: 借:預(yù)付賬款等 100000 貸:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 97000 再按月分?jǐn)偡孔庥嬋氤杀举M用: 借:管理費用等 貸:預(yù)付賬款?