你好,i這個你提供你們的合同送貨單,銀行賬單去看稅務(wù)局如何認(rèn)定。

老師您好,請問一下,我們實際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因為現(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
老師你好,稅務(wù)局電話通知說我們有一張?zhí)摷侔l(fā)票,普票,要我們寫報告過去。但是我們查賬了,實際上沒有拿到這張票來入賬,也沒有交易往來。這個報告要怎么寫呢
老師,我想問一下,請對方開了增值稅電子普通發(fā)票,機械電子設(shè)備,免稅 ,金額為 94000 元的發(fā)票,但是實際沒有實物往來,也沒有款項交易,無合同,發(fā)票開來是做某項目的成本費用,現(xiàn)在對方公司被查,有虛開發(fā)票行為,而且開的有點多,給我們這邊稅務(wù)發(fā)了協(xié)查通知,這邊稅務(wù)在調(diào)查,不知怎么樣規(guī)避風(fēng)險?
老師老師,我在電子稅務(wù)局查看了收到的發(fā)票,是收到的銷售方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個負(fù)數(shù)發(fā)票我全部打印出來交給了稅務(wù)會計,我全部打印出來的計算了一下總共有5萬多稅額,但是報稅同事給我說喊我把沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅減除去,可是在電子稅務(wù)局哪里去查這個進(jìn)項票有沒有被認(rèn)證呢老師?
老師,請問一下,我現(xiàn)在入職的這家醫(yī)藥公司,進(jìn)來了三個月后才知道,這家公司存在過票行為,就是沒有真實的業(yè)務(wù),有業(yè)務(wù)員帶著從供應(yīng)商打款,有下游回款,發(fā)票開的商品也一致,但是開出去的發(fā)票是開進(jìn)來的發(fā)票的46萬的利潤,沒有貨物經(jīng)過,公司收點管理費,這個就是虛開發(fā)票嘛? 被查到?jīng)]物流我就有責(zé)任了是不是?
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實際收了1500,怎么記賬
工人倆個公司干著了,A公司個稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開具一張發(fā)票,公司營業(yè)范圍內(nèi)沒有該項目,可以開具嗎
老師我們個體戶 小飯店 然后一次性給對方開8000一個月飯費 還需要給對方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
目前我們只有合同跟發(fā)票,對方公司已經(jīng)被監(jiān)管了
你好,這個最后的結(jié)果估計就是讓你們做轉(zhuǎn)出。
是一個普通發(fā)票,要怎么跟稅務(wù)局解釋才合理呢
你好,這種你提供不了這些東西的話,解釋光靠嘴說是沒用的。
那要怎么辦
你好就是上面說的呀,你最終估計要轉(zhuǎn)出不做成本,然后補稅。
那直接跟稅務(wù)局說嗎,這個會影響到公司處罰嗎
你好,一般就是補稅跟滯納金。
是出口公司,會影響到公司評級跟退稅嗎
對方公司被監(jiān)管了會影響嗎
你好,這個一般是會影響評級的。好