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老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄

2025-06-09 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-09 23:18

您好,是小微企業(yè)還是啥,這個

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快賬用戶1027 追問 2025-06-09 23:19

小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-06-09 23:19

借 銀行存款 貸 未分配利潤,這樣就行

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快賬用戶1027 追問 2025-06-09 23:20

不需要應交稅費科目是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 23:21

這個不需要,沒關系的

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快賬用戶1027 追問 2025-06-09 23:22

還有一個問題總公司不是小微企業(yè),分公司獨立核算,是小規(guī)模納稅人,收到退回上年多交增值稅,上年增值稅科目已經(jīng)結轉為0了,請問退回多交的增值稅怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-09 23:23

您好,那可以是 借 銀行存款 貸 應交稅費 未交增值稅,這個

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快賬用戶1027 追問 2025-06-09 23:32

期末需要結轉嗎?收到稅務局多交的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-09 23:33

這個是不需要結轉的

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快賬用戶1027 追問 2025-06-09 23:34

是收到稅務局退回多交的增值稅,不是未交的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-09 23:37

對,是不需要結轉的

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您好,是小微企業(yè)還是啥,這個
2025-06-09
匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
2025-07-11
您好 借:銀行存款? 貸:以前年度損益調(diào)整? ?借:以前年度損益調(diào)整? 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-01-08
借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配
2025-07-21
你好, 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅。 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-09-14
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