1.?登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,用企業(yè)賬號(hào)進(jìn)入。 2.?搜“出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)”,或走【我要辦稅】-【出口退稅管理】路徑找對(duì)應(yīng)功能。 3.?核對(duì)/錄入報(bào)關(guān)單信息,選“應(yīng)征稅”用途,按要求填說(shuō)明(如有)。 4.?提交申請(qǐng),在【辦稅進(jìn)度查詢】看狀態(tài),有問(wèn)題聯(lián)系稅務(wù)或12366 。
電局默認(rèn)我們關(guān)單上的出口日期為11.4日,但是本次出口退稅需要用到備案清單 備案清單上只有申報(bào)日期為11.6日,并無(wú)出口日期,且數(shù)據(jù)自檢時(shí)出現(xiàn)圖片這段話,請(qǐng)教老師我要怎么處理?我的問(wèn)題就是我這樣申報(bào)資料能過(guò)嗎?還有報(bào)關(guān)日期應(yīng)該怎么填?
老師, 通行費(fèi)電子普通發(fā)票,用途確認(rèn)后。 在納稅申報(bào)表二中直接填寫(xiě)“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。 需要摘出來(lái)在10行中填寫(xiě)嗎? 我一般是不摘出來(lái),同事讓我摘。應(yīng)該怎樣操作?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)推過(guò)來(lái)的出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)提醒,我應(yīng)該怎么操作,我這邊是小規(guī)模納稅人
我想問(wèn)下,電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅管理那個(gè)模塊怎么操作,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)那塊
已經(jīng)全部完成了出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,增值稅申報(bào)時(shí)還提示:尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù),我該怎么辦?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,我想問(wèn)一下,離岸價(jià)是含稅的嗎?
離岸價(jià)(FOB等常規(guī)術(shù)語(yǔ))通常不含進(jìn)口國(guó)稅費(fèi),但可能因合同約定包含出口國(guó)稅費(fèi)(如出口關(guān)稅等),具體以交易條款為準(zhǔn)。