你好,你可以看下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 不過(guò)增值稅不影響利潤(rùn)表。
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是每個(gè)月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會(huì)計(jì)是這樣做的,正常的記銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
老師,22年度以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,在24年報(bào)所得稅已經(jīng)含了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補(bǔ)交這部分所得稅的哦
老師,問(wèn)三個(gè)問(wèn)題:1、計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)是不是得把所有費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤(rùn)來(lái)計(jì)算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個(gè)都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前應(yīng)該有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為什么會(huì)用12月的本年利潤(rùn)減去第四季度的所得稅費(fèi)用呢?這不是不對(duì)應(yīng)嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)說(shuō)的都是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅,但是名字不一樣,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后最終結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的貸方,未交增值稅通過(guò)銀行存款繳納后,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和未交增值稅都結(jié)平了,但是最開(kāi)始記錄到進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)還在我們會(huì)計(jì)的軟件里呀,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出了,進(jìn)項(xiàng)稅是進(jìn)項(xiàng)稅,名字不同,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)平了,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)平呀,請(qǐng)問(wèn)最后怎么處理呢
老師麻煩問(wèn)一下,我3月份結(jié)帳的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接就報(bào)所得稅報(bào)表了,我4月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,就把3月份的憑證反結(jié)帳,做了結(jié)轉(zhuǎn),但是財(cái)務(wù)報(bào)表我沒(méi)有重新取數(shù),這樣導(dǎo)致我利潤(rùn)表的數(shù)就不對(duì)了,7月報(bào)季報(bào)的時(shí)候數(shù)也不對(duì),我想問(wèn)一下老師,我現(xiàn)在可以把我做帳軟件的數(shù)重新取一下,這樣是不是10月份報(bào)季報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)的報(bào)表就和我實(shí)際做帳軟件的數(shù)一致了,謝謝老師
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
老師,為啥增值稅不影響利潤(rùn)表?
你好,因?yàn)樗莾r(jià)外稅,屬于與資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)的項(xiàng)目。
不是屬于負(fù)債?
是屬于負(fù)債,負(fù)債是資產(chǎn)負(fù)債表上面的,不是利潤(rùn)表上面的。
按道理實(shí)際繳的增值稅的稅額,在資產(chǎn)負(fù)債表里哪個(gè)項(xiàng)目里提現(xiàn)啊
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)
那我增值稅花的錢,財(cái)務(wù)軟件里最終轉(zhuǎn)到哪里去了啊 。這個(gè)最終影響利潤(rùn)的吧?
你好,這個(gè)不影響利潤(rùn)了。他不在利潤(rùn)表上體現(xiàn)。
交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款 2個(gè)都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)。