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老師,是不是軟件設(shè)置的問(wèn)題。增值稅以前結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到稅費(fèi)里,最近兩個(gè)月,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候增值稅沒(méi)算進(jìn)去。這樣我最終月度利潤(rùn)表就不準(zhǔn)了。老師這個(gè)是啥原因?

2025-06-05 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 17:19

你好,你可以看下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 不過(guò)增值稅不影響利潤(rùn)表。

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快賬用戶9933 追問(wèn) 2025-06-05 17:21

老師,為啥增值稅不影響利潤(rùn)表?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:22

你好,因?yàn)樗莾r(jià)外稅,屬于與資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)的項(xiàng)目。

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快賬用戶9933 追問(wèn) 2025-06-05 17:23

不是屬于負(fù)債?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:24

是屬于負(fù)債,負(fù)債是資產(chǎn)負(fù)債表上面的,不是利潤(rùn)表上面的。

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快賬用戶9933 追問(wèn) 2025-06-05 17:27

按道理實(shí)際繳的增值稅的稅額,在資產(chǎn)負(fù)債表里哪個(gè)項(xiàng)目里提現(xiàn)啊

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:28

你好,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)

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快賬用戶9933 追問(wèn) 2025-06-05 17:29

那我增值稅花的錢,財(cái)務(wù)軟件里最終轉(zhuǎn)到哪里去了啊 。這個(gè)最終影響利潤(rùn)的吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:29

你好,這個(gè)不影響利潤(rùn)了。他不在利潤(rùn)表上體現(xiàn)。

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:30

交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款 2個(gè)都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)。

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你好,你可以看下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 不過(guò)增值稅不影響利潤(rùn)表。
2025-06-05
同學(xué)你好,建議按你列的月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以前會(huì)計(jì)的處理方式,雖然應(yīng)交稅費(fèi)增值稅最終是平的,但是分項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交稅金)會(huì)越累計(jì)越大,余額表很不好看,而且也規(guī)定了增值稅是需要月末結(jié)轉(zhuǎn)的,所以建議按月做結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-19
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-19
你好,做法是對(duì)的,沒(méi)有問(wèn)題。
2021-01-04
這個(gè)可以只增不減少,不用結(jié)轉(zhuǎn)余額.
2022-05-18
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