你好,大體上還是有關(guān)系的。 這個不太正常。
我們公司只有12月開了13萬的增值稅專用發(fā)票,這個月報企業(yè)所得稅要交企業(yè)所得稅嗎
公司現(xiàn)在的利潤是400萬,那應(yīng)交的企業(yè)所得稅是400*25%=100萬,公司為了少交企所,又多弄出來350萬的成本票,開的票的稅額是2個點(diǎn)的,請問這樣企業(yè)所得稅可以少交多少?需計(jì)算流程
老師:小規(guī)模公司的主營咨詢類業(yè)務(wù),兼營設(shè)備銷售和零星工程,增值稅按1%繳納,應(yīng)繳稅所得額在100萬以內(nèi),所得稅是2.5%,100萬-300萬內(nèi)是5%,300萬以是25%嗎?
老師,請問我公司利潤總額是1000萬,為了少繳納企業(yè)所得稅,投資了子公司1000萬,這樣就不用交繳納企業(yè)所得稅了嗎?
老師,我們有家A公司三年的銷售額是100萬左右,賬上沒庫存,企業(yè)所得稅5%,B公司年銷售1.4個億,原材料成本較少利潤高,屬高新企業(yè)所得稅15%?,F(xiàn)有1000多萬無發(fā)票的原料,想通過A公司賬面盤盈銷售給B公司,這樣B公司有原材料成本,可節(jié)稅10%的企業(yè)所得稅。老師這樣處理A公司盤盈有風(fēng)險嗎?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子