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老師請問一下 我往年的 收到貨無票入庫的 分錄做的是 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 、沖紅之后確認(rèn) 才貸的 預(yù)付賬款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況、現(xiàn)在改過來了 直接用預(yù)付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報的 用不用 重新改過來、

2025-06-04 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 16:20

你好,這個不用修改的,還是用應(yīng)付賬款就行

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快賬用戶2553 追問 2025-06-04 16:42

也就是說公司內(nèi)部的記賬憑證 改成了 預(yù)付賬款(因為之前沒有收到發(fā)票用的應(yīng)付賬款 暫估的) 現(xiàn)在改過來了。 稅務(wù)那邊已經(jīng)申報的就不用管了 對吧。 (因為今天問了 別的老師 說不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。我把全年的記賬憑證全改過來了)

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齊紅老師 解答 2025-06-04 16:48

你的余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也沒有關(guān)系, 可是你申報報表的時候需要重分類。你是軟件做賬的嗎?軟件做賬的話,你選擇讓他自己重分類,他會給你調(diào)整的。

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快賬用戶2553 追問 2025-06-04 16:52

用快賬做的

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齊紅老師 解答 2025-06-04 16:59

問一下我們軟件售后應(yīng)該是可以重分類的。

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快賬用戶2553 追問 2025-06-04 17:00

我自己全部手動改過來了。就是想問一下 稅務(wù)那邊申報過 用不用管。這一項并不影響稅額

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:01

需要這個往來科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),需要重分類。按照重分類之后的來申報。

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快賬用戶2553 追問 2025-06-04 17:02

就是我重新改過科目之后。稅務(wù)也需要重新更正 同步一下報表對吧

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快賬用戶2553 追問 2025-06-04 17:03

知道了謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:05

對的是的對的是的

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你好,這個不用修改的,還是用應(yīng)付賬款就行
2025-06-04
你好這個借庫存商品 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額,負(fù)數(shù), 貸預(yù)付賬款,負(fù)數(shù), 那這個還有合作么
2021-07-09
你好 是的這個分錄可以
2020-08-21
同學(xué)你好 這兩種都可以,預(yù)收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
同學(xué),你好,分錄是對的呢
2021-06-29
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