看下你的其他應(yīng)付款里面有沒有出現(xiàn)借方余額的,然后重分類了到其他應(yīng)收款。
?老師,剛接回來一個(gè)公司,他們的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)表示,我的財(cái)務(wù)軟件沒有負(fù)數(shù)表示的(其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)歸到其他應(yīng)付款)。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額,跟2020年的期末總額不一致,咋辦?
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)?
老師,請(qǐng)問,我上一年的所得稅匯算清繳是給會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表,2022年其他應(yīng)付款有個(gè)期末負(fù)數(shù)金額,她直接把這個(gè)度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了,那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
你好,屬于政府會(huì)計(jì)制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請(qǐng)問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因?yàn)槭菦]有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息??梢圆粚戨娫捥?hào)碼嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會(huì)有哪些方面的影響
沒有研究費(fèi)用,研發(fā)投入強(qiáng)度會(huì)零嗎
符合335,利潤95萬交所得稅多少
小規(guī)模納稅人開出專票如何做賬呢?老師。
老師,我們購買一個(gè)軟件,尚未研發(fā)完成,分兩次付款,第一次付款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到付這筆款的發(fā)票了,這怎么寫分錄?
我們是商貿(mào)公司,商品進(jìn)貨可能會(huì)有市場費(fèi)用支持,比如商品正常進(jìn)貨1000元/10個(gè),可能市場費(fèi)用支持1個(gè)商品,,如果加權(quán)平均的話,成本變?yōu)?000/11=90.909元/個(gè),但是這個(gè)市場費(fèi)用支持的話是因?yàn)槲覀冇娩N售費(fèi)用直接支持市場用掉了。這樣的話我核算毛利的話,會(huì)越來越高。有沒有好的方法處理這個(gè)市場費(fèi)用支持及使用呢?
攤銷無形資產(chǎn)軟件,需要扣除殘值嗎?
老師,你好,請(qǐng)問下,我們是銷售的,賬上庫存多,怎么處理啊,打折處理嗎,最低價(jià)可以是多少
老師,請(qǐng)問一下:退投資款給股東是不是視同分紅呢(樸老師)
科目余額表沒有看到其他應(yīng)付款,需要從哪里看余額在借方還是貸方啊老師
我找著了老師,是在借方
重分類是做賬軟件自動(dòng)進(jìn)行的操作嗎老師
那我就是不用給審計(jì)其他應(yīng)收款記賬憑證照片,因?yàn)闆]有,只需要給其他應(yīng)付款的記賬憑證照片嗎
那你在哪里看到有計(jì)其他應(yīng)付款去看其他應(yīng)付款的明細(xì)賬也可以 是的自己重分類 去看一下是不是其他應(yīng)付款重分類過去的,如果是的話就不用其他應(yīng)收款的
謝謝老師,你回答問題最準(zhǔn)確最好了
不用客氣, 感謝信任 工作順利