你好,是做不抵扣勾選就行。

老師,問一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。就是說不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
小規(guī)模納稅人在變成一般納稅人之前勾選的專票可以在變成一般納稅人抵扣嗎?,還是小規(guī)模之前不勾選,變成了一般納稅人再勾選,就可以抵扣
2024年1月份開具出增值稅專用發(fā)票,那在1月份當(dāng)月要去抵扣勾選進(jìn)項發(fā)票嗎?還是在2月份報稅期再勾選進(jìn)項票?
老師,一月份剛升的一般納稅人,我今天才操作 1 月份 勾選抵扣,有 6800 多,可是我要申報納稅的時候進(jìn)項發(fā)票為 0, 是不是勾選抵扣得上個月勾選,這個月勾選只能是 2 月份才抵扣?時間是不是太晚了?
建筑行業(yè)一般納稅人, 11月份發(fā)票進(jìn)項稅沒有勾選也沒有抵扣,但是做了待認(rèn)證。 1月份勾選抵扣了,那張發(fā)票應(yīng)該放在1月還是11月
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
不抵扣勾選是在系統(tǒng)操作嗎
你好,是的。你如果不會操作,也可以勾選后轉(zhuǎn)出。
哦,我看到了,有個不抵扣勾選,不抵扣原因要寫嗎
你好,上面是有可以選的是吧。你截圖來。
截圖了,你看下
你好這個你選其他就可以了