您好同學,一般是計入管理費用下面同學
你好,老師,請問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費1000元,借,財務費用手續(xù)費,貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務直接收費金融服務的專票,我現(xiàn)在想抵扣進賬稅額,請問這個怎么做賬呢
甲商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務,乙公司為其星級客戶。甲商業(yè)銀行M支行2020年第4季度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務收入如下:(1)提供貸款服務,取得含稅利息收入6491.44萬元。(2)提供票據(jù)貼現(xiàn)服務,取得含稅利息收入874.5萬元。(3)提供資金結(jié)算服務,取得含稅服務費收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務,取得含稅服務費收入12.72萬元。(5)本季度銷售一批債券,含稅賣出價805.6萬元,該批債券含稅買入價795萬元,除此之外無其他金融商品買賣業(yè)務,上一納稅期金融商品買賣銷售額為正差且已納稅。1.M支行取得的下列收入中,應按“金融服務直接收費金融服務”稅目計算繳納增值稅的是()。(不定項)A.賬戶管理服務費收入12.72萬元B.票據(jù)貼現(xiàn)利息收入874.5萬元C.資金結(jié)算服務費收入37.1萬元D.貸款利息收入6491.44萬2.計算M支行“貸款服務”的增值稅銷項稅額3.計算M支行“直接收費金融服務”增值稅銷項稅額4.計算M支行“金融商品買賣”業(yè)務增值稅銷項稅額
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務,2019年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下。(1)購進運輸用貨車10輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為255000元;為此向工商銀行貸款1000000元,向工商銀行支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費、咨詢費合計10000元。(2)采購人員出差,取得餐飲、娛樂發(fā)票注明金額合計5000元。(3)提供貨物運輸服務,取得含增值稅價款1110000元,支付給司機人員工資10000元。(4)提供運輸車輛出租服務,取得含稅租金收入10300元。(5)提供貨物裝卸搬運服務,取得含增值稅價款31800元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%,物流輔助服務增值稅稅率為6%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務機關(guān)認證。要求:請分別計算該公司2019年10月銷項稅額、進項稅額和應交的增值稅稅額。這三個稅額應該咋算,謝謝謝謝
北京五花樣北京五花樣服裝北京五花樣服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)其增值稅北京五花樣服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)其增值稅一般納稅人該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務蓋北京五花樣服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)其增值稅一般納稅人該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務蓋物換服北京府花園服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè),其增值稅一般納稅人,該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務,該五換服裝有限公司從廚花有限公司訂購了一批花有限公司訂購了一批原材料用花有限公司訂購了一批原材料用于生產(chǎn),購買24km每米不含稅金額是三金額是三元用金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗收入庫收金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗收入庫收到增值稅專用發(fā)金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗收入庫收到增值稅專用發(fā)票是一張金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗收入庫收到增值稅專用發(fā)票是一張作為北京五金額是三元用銀行網(wǎng)銀支付貨款是一萬三千五百六十元并驗收入庫收到增值稅專用發(fā)票是一張作為北京五環(huán)服裝有限金額是3元,用銀行網(wǎng)銀支付貨款是13560元,并驗收入庫,收到增值稅專用發(fā)票是如你作為北京五環(huán)服裝有如你作為北京五環(huán)服裝有限公司的如你作為北京五環(huán)服裝有限公司的會計如何
老師,2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務費,對方?jīng)]給我們開發(fā)票,但是我做賬是借:管理費用—服務費 30500 貸:銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們,不含稅金額:28773.58元 進項稅1726.42元,現(xiàn)在我該怎么做賬?我們企業(yè)是小企業(yè)會計準則。
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
管理費用什么類目呢
您好同學直接就是服務費就可以
通常電信業(yè)務的增值業(yè)務有哪些
現(xiàn)在增值指的是像啊wifi呀還有一些其他的。比如說嗯,我們的。攝像頭啊,網(wǎng)絡(luò)啊之類的|