不含稅收入乘以10%再除以不含稅收入
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
老師好,我們是一般納稅人的建筑工程裝修公司掛靠在別人公司,現(xiàn)在對方要求我們開180萬發(fā)票給他們,另外對方要收2個點企業(yè)所得稅,還有1個點小稅種,請問老師對方要收這3個點合理嗎?怎樣開節(jié)稅?謝謝老師
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
這是什么意思呢?我剛看了一下那就是10%嗎?
對的,就是百分之十的
那這樣豈不是交的增值稅變高了,正常是有多少就抵多少吧,正常的就算是有稅負也最多是3個點吧
是的.確實是不低哦
這馬上要到別人公司去談,我該如何和別人公司談呢
我代入數(shù)字算了下,實際是4.5%
那我如何和別人公司去談把這個降下來呢
因為他們收了2個點管理,2個點企業(yè)所得稅,如果再這樣收增值稅是不是不合理
剩下的百分之十開普票嗎
是的,剩下的開普票,就算是開了專票也是按普票來,不讓抵扣
這個開的太高了,一般專票普票比例是7:3
什么意思呢?你的意思是專票還開多了嗎?
是的,你專票開百分之八十就行
那這樣豈不是我抵扣更少了,要交增值稅的更多了
你們是掛靠方不是嗎
所有的產(chǎn)生的稅還都是我們掛靠方出呀,
是的,一般就是七比三的比例
主要是按七比三的比例,如果是全額都抵好說,現(xiàn)在是公司這邊只讓抵收票的90%
這個您們雙方協(xié)商