您好,這個是可以退稅的,能
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
老師好!小規(guī)模企業(yè)三季度開票35萬繳了增值稅和附加稅,第四季度開紅字10萬,沒再開正數(shù)發(fā)票,請問三季度繳的增值稅可以申請退回嗎?什么時候退?
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數(shù)發(fā)票20萬,然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數(shù)銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧
為什么有的單位社保繳納自動扣款,有的要自己進電子稅務(wù)局繳納
我們給甲方開票,甲方?jīng)]開開公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
成本費用的概念及區(qū)別?
老師,公司沒有賬但是有交社保的人員是不是不行?
老師一人有限公司有董事會和監(jiān)事會會嗎?
未稅減五個點,那含稅加五個點怎么算
你好!老師,五金制造有限公司的,鐵件加工費35685元,計入哪個科目?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩舉例一下憑證。
老師新建固定資產(chǎn),應(yīng)該怎樣建,需要主要什么,比如不含稅價格10000元,殘值率5%,那么應(yīng)該按照多少金額計提折舊
老師,釘釘上審核的付款單可以直接打印出來作為附件,不用在讓領(lǐng)導手寫簽字嗎?
老師,現(xiàn)在電商平臺有什么新規(guī)嗎?
謝謝老師,
不客氣的,早點休息