您好,這個(gè)是可以退稅的,能
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
老師好!小規(guī)模企業(yè)三季度開票35萬(wàn)繳了增值稅和附加稅,第四季度開紅字10萬(wàn),沒(méi)再開正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三季度繳的增值稅可以申請(qǐng)退回嗎?什么時(shí)候退?
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時(shí)候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時(shí)候把這個(gè)專票沖紅開了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬(wàn),然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬(wàn),那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負(fù)數(shù)銷售額200000=190000,這個(gè)季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會(huì)因?yàn)槭瞧掌钡匿N售額是39萬(wàn)超過(guò)了就不能享受吧
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢,沒(méi)給他開發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問(wèn)題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢(shì)?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
謝謝老師,
不客氣的,早點(diǎn)休息