你好同學(xué),小規(guī)模是3%差額納稅的扣完工資后的金額按簡易征稅的5%的稅率 您說要細(xì)講一下我細(xì)說一下
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額?老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報的季度財務(wù)報表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時季度財務(wù)報表怎么通過系統(tǒng)的
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模開票是多少個點(diǎn),然后什么差額征稅,這個我咋知道差額多少,具體說下統(tǒng)算辦法,而且不是籠統(tǒng)的說就是工資社保啥的部分,實操具體咋統(tǒng)計,麻煩確實知道,和實踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說下。
老師,比如承德避暑山莊 他給別人開發(fā)票增值稅率是多少
樸老師,其他應(yīng)付-1000,記成了其他應(yīng)收-1000,這樣對資產(chǎn)負(fù)債表和產(chǎn)生的結(jié)果是什么影響?
老師,想問一下,一個微信每個月向不同人,大概每個有都有100或者200人轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬一個人200元,長期這樣會不會有風(fēng)險
客戶交來的其他應(yīng)付款保證金,已代客戶交了交易手續(xù)費(fèi)抵消了應(yīng)該怎么做賬,請教一下
小規(guī)模納稅人差額征收,全額開票 開了1000元的票,工資900元,雇主責(zé)任險50元,入賬分錄怎么寫
公戶收到之前上年私戶的借款15w,怎么做賬,上年私賬寫管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒做這個分錄
你好。我想問下,我們老板的朋友有一個應(yīng)收款直接讓別人轉(zhuǎn)到我們公司對公賬戶,現(xiàn)在要我們再轉(zhuǎn)給他們,這個賬應(yīng)該怎么走啊??梢灾苯愚D(zhuǎn)嗎
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個人的,沒有開到公司,,給老板簽租賃合同,一月4000元,那不是老板要開發(fā)票租賃發(fā)票給公司
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額 是要填上個月的余額嗎 今年5月才開業(yè)的 還是不要填
中級考試中讓計算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計算這個金額,我先計算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
- 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇簡易計稅方法。 - 選擇全額納稅的,按照3%的征收率計算繳納增值稅,開具3%征收率的發(fā)票 。 - 選擇差額納稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅,開具5%征收率的發(fā)票。 2.?差額征稅計算辦法 - 應(yīng)納稅額 =(全部價款和價外費(fèi)用 - 代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費(fèi)用)÷(1 + 5%)×5% 。 - 在實際操作中,需要準(zhǔn)確核算代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的相關(guān)費(fèi)用。比如,企業(yè)要設(shè)置專門的會計科目來核算這些支出,像“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,在申報納稅時,要在增值稅納稅申報表中準(zhǔn)確填寫扣除項目金額。 1.?稅率差異原因:全額納稅按3%征收率,是因為小規(guī)模納稅人適用簡易計稅的一般情況;而差額納稅按5%征收率,是考慮到扣除相關(guān)成本費(fèi)用后,對其特定業(yè)務(wù)模式的一種稅收政策規(guī)定,這種政策設(shè)計旨在平衡稅收負(fù)擔(dān),避免重復(fù)征稅。 2.?差額征稅計算邏輯原因:以扣除代發(fā)工資等費(fèi)用后的余額作為計稅依據(jù),是因為這部分才是勞務(wù)派遣公司真正的增值部分,按照這個余額計算應(yīng)納稅額,符合增值稅對增值額征稅的原理