您好,光伏安裝勞務小規(guī)模默認3%,當前政策可減按1%(至2027年底)。?按1%推算288萬營業(yè)額對應稅額2.88萬。按3%推算288萬對應8.64萬,需核對欠稅金額匹配性。

老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應憑證后邊嗎
老師之前記了一次應收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應該抵沖掉他們抵進來的金額,但是我進項發(fā)票,金額是應該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進項發(fā)票,進項稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應該寫什么?
非全日制用工如何應用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當月出口必須當月開發(fā)票當月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎