您好,這個(gè)是正常 沒事,這個(gè)是按限額來扣除的

發(fā)現(xiàn)以前年度上任財(cái)務(wù)給宿舍購買的被子等費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用的其他費(fèi)用了,未計(jì)入福利費(fèi),需要調(diào)整嗎?還有招待的住宿費(fèi),也計(jì)入其他費(fèi)用了,未計(jì)入招待費(fèi),且其進(jìn)項(xiàng)已抵扣,金額較大。
老師,我們籌建期招待客戶的餐費(fèi)以及煙酒發(fā)票,都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這個(gè)費(fèi)用只能按發(fā)生額60%扣除嗎?還是計(jì)入開辦費(fèi),可以全額扣除?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣,做賬時(shí)全額進(jìn)入費(fèi)用,發(fā)票不在平臺抵扣可以嗎
我們公司年底時(shí)購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請問這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛砦覀児局星锖蛧鴳c時(shí)也會(huì)購買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個(gè)問題,謝謝
請問23年的費(fèi)用發(fā)票,銷售費(fèi)用,金額不大,現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師,我們老板個(gè)人名下的廠房,沒有出租出去,要不要交從價(jià)的房產(chǎn)稅
老師好!前期已增加固定資產(chǎn),并計(jì)提折舊,后期又開了同一固定資產(chǎn)的剩余一部分金額,這個(gè)賬務(wù)記在了在建工程,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)剩余的開票呀呀?
老師,麻煩問下,我們對方要求我們發(fā)票項(xiàng)目名稱開成是“現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”,那在營業(yè)執(zhí)照上增加經(jīng)營范圍增加什么類
只給我了銀行流水 還有上個(gè)員工做的表格銀行賬戶付賬流水全在一塊了 我要怎么做表格比較清晰
老師,一個(gè)人每年有生計(jì)費(fèi)6萬元,可以采集專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,一共是50000元,她有一個(gè)個(gè)體戶扣經(jīng)營所得稅的時(shí)候用那6萬元,申報(bào)了工資40000元,這種是不是也不會(huì)上個(gè)稅,
郭老師,之前會(huì)計(jì)做的暫估是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸暫估,我現(xiàn)在怎么沖
稅務(wù)規(guī)定的大型超市空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng),排煙系統(tǒng),冷藏冷凍庫等的折舊年限是幾年?
老師,我家出口有軌電車,后期需要維修,然后免費(fèi)贈(zèng)送4萬元的配件,報(bào)關(guān)單必須有金額,金額寫的是4萬,報(bào)關(guān)單也寫了贈(zèng)送。然后這個(gè)是免費(fèi)的,所以不收外匯。這賬怎么做?增值稅是不是視同銷售?然后所得稅怎么辦呢?賬怎么做???
工程項(xiàng)目上私車公用,油費(fèi)專用發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司是做電線、電纜制造、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造等,公司收進(jìn)一張勞務(wù)*電機(jī)維修,做辦公費(fèi)還是制造費(fèi)用


還可以入其他費(fèi)用嗎
要么是入福利費(fèi)里面
招待費(fèi)匯算限額是怎么算的
收入的千分之五和發(fā)生額的60%