同學,你好 借:管理費用-運輸費 貸:其他應付款
老師,我們有一筆發(fā)票運費10000元,其中有2000,是幫其他客戶代墊的,但是運輸公司把發(fā)票都開在一起了,那我代墊的怎么做賬,客戶付代墊的錢過來,我還要開票給她嗎?
我們公司購貨物發(fā)生的運輸費銷售方讓我們公司墊付運輸費,然后墊付的運輸費作為購貨款,這筆墊付款怎么做賬
運輸公司借錢給員工買車,然后員工在運輸費抵回來,這個怎么做賬?
物流公司,發(fā)生公路運輸或水路運輸都是公司自己先代墊這些費用,這些費用怎么做賬?做到銷售費用—運輸費是嗎?水路上海運公司有代理費和運輸費,也是做到一起是嗎?
老師,想問下客戶打款6400元,其中有1100是本企業(yè)員工當時墊付的運輸費,員工拿運費發(fā)票報銷,應該怎么做賬
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結轉?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎應該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權轉讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質。這個應該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風險呢?
不得是銷售費用嗎?這么做分錄也不平
同學,你好 那你做銷售費用也可以的
同學,你好 之后錢報銷給員工 借:其他應付款 貸:銀行存款
一直沒報銷
同學,你好 那就掛著