同學(xué)你好,對(duì)的,次年個(gè)稅匯算時(shí)。并入工資薪金作為綜合所得 一并計(jì)算
老師,勞務(wù)報(bào)酬如果超過2萬(wàn)以上預(yù)扣率是不是跟匯算清繳時(shí)扣除率是一樣的,還是匯算清繳時(shí)勞務(wù)報(bào)酬扣除時(shí)依然按20%扣呢
勞務(wù)報(bào)酬 預(yù)繳個(gè)稅 不超4000減800 或 超4000*(1-20%) 后按三級(jí)累進(jìn)稅率表預(yù)繳 匯繳時(shí)按勞務(wù)收入 *(1-20%) 按七級(jí)累進(jìn)稅率表計(jì)算后扣除預(yù)繳的 對(duì)嗎?
個(gè)稅匯算,勞務(wù)報(bào)酬、稿酬等匯算清繳時(shí)是不是也是按七級(jí)超額累進(jìn)稅率,計(jì)算個(gè)稅?
勞務(wù)報(bào)酬平時(shí)是扣稅20%,那匯算清繳匯入綜合收入按平時(shí)工資薪金七級(jí)算嗎?平時(shí)按20%差額稅退回嗎?
個(gè)人傭金屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬?如果是勞務(wù)報(bào)酬,需要先預(yù)繳20%-40%的稅,次年匯算清繳再多退少補(bǔ)?
請(qǐng)問合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅簡(jiǎn)化記賬借銷項(xiàng)稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅金可以嗎
老師,有一客戶,每次回款都要扣錢,說是品質(zhì)異??劭睿矝]有通知我們,直接扣了,每個(gè)月回款和開票金額對(duì)不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開票,有增值稅,長(zhǎng)期這樣下去,我們利潤(rùn),企業(yè)所得稅也會(huì)增加?我想不通,對(duì)方的會(huì)計(jì)怎么平賬的?
老師,普通發(fā)票對(duì)于買方賣方來說,做賬分錄不同么
請(qǐng)問老師,我公司采購(gòu)價(jià)格約定不含稅價(jià)100萬(wàn)元,實(shí)際付款也是100萬(wàn)元,但發(fā)票按照113萬(wàn)元開,我該怎么入賬,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款100,稅費(fèi)部分該如何處理
老師好,個(gè)人開票給公司勞務(wù)費(fèi),增值附加按1%繳納,個(gè)人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個(gè)人自己繳納什么時(shí)候可以繳納
老師您好,公司是一般納稅人法人,他有自有財(cái)產(chǎn)把房屋作為辦公室經(jīng)營(yíng)用房,他如果寫無償使用情況下,是不是房產(chǎn)稅和土地使用稅則科黑核定公司繳納,如果自有房產(chǎn)租金租給公司,房產(chǎn)稅和土地使用稅就不用公司繳納了 前些日子我們經(jīng)理用手機(jī)代開發(fā)票開租金給租賃發(fā)票給公司屬于租金費(fèi)用嗎?但是由于房租價(jià)過低要求提供證明。這種應(yīng)該情況下應(yīng)該怎么處理 實(shí)際上是經(jīng)理自有的房產(chǎn)了,租金給我少了還不行,不寫租金是不是也不行
老師,你好,跨境電商的廣告費(fèi)啥費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)說按銷售額分?jǐn)偅覀兪杖牒w銷售原價(jià),銷售原價(jià)折扣,銷售退貨原件,銷售退貨折扣,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼退貨運(yùn)費(fèi)不補(bǔ)貼,,老師,我按銷售原價(jià)減銷售原價(jià)折扣減銷售退貨原件加銷售退貨折扣來算嗎
老師,制造費(fèi)用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報(bào)個(gè)稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個(gè)新法人的工資不報(bào)個(gè)稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)