同學(xué)你好,我給你解答

老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評.發(fā)現(xiàn)別人外賬三月份只做了收入成本和損益,銀行流水沒有做,我覺得他這樣做的目的是想早點(diǎn)報(bào)稅,然后過了報(bào)稅期后在四月份在統(tǒng)一做3月和4月流水,他們這樣做不對吧?只是方便先報(bào)稅是不
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時(shí)就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
請賈蘋果老師回答問題,其他人勿接謝謝!否則差評沒有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計(jì)一定金額后,雙方對賬后在付款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評!正確流程是怎么樣?:收到裝修發(fā)票設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票借:在建工程10萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000,貸:應(yīng)付賬款 113000 依次發(fā)生費(fèi)用累計(jì)都是這樣做,然后比如2024年一年了累計(jì)下來是96萬,,2025年1月份攤銷時(shí)就是96/5/12 =1.6萬 借長期待攤費(fèi)用16000,待:在建工程16000 是不是?
郭老師,我們賣機(jī)臺,一些做廢品賣掉,這個(gè)怎么做賬,要交稅嗎
老師,生活服務(wù)做保潔的能不能開專票
老師,早上好。想請教一下,我們是汽車運(yùn)輸公司。主要經(jīng)營是出租出租車(收取出租車管理費(fèi),稅點(diǎn)是6%)和車輛包車出行(包車車費(fèi)稅點(diǎn)是3%)為主要經(jīng)營內(nèi)容。請問一下,我們公司購買車輛回來的購車發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)能抵扣我們開的6%的這個(gè)車輛管理費(fèi)收入嗎?我們這樣是屬于混合經(jīng)營嗎?
勞務(wù)外包開具發(fā)票怎么開具,?稅目是
銀行結(jié)息日與公司計(jì)提利息日期不一樣怎么做賬
老師,我們其他建筑公司招財(cái)務(wù),請問怎么提問財(cái)務(wù)問題顯得比較專業(yè)一點(diǎn),謝謝
含稅收入*增值稅稅負(fù)呢還是不含稅收入*增值稅稅負(fù)
老師您好,我們公司之前核算時(shí)使用了其他應(yīng)付款-“醫(yī)療保險(xiǎn)”、“失業(yè)保險(xiǎn)”等子科目,需統(tǒng)一使用其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)”科目進(jìn)行社保核算。我應(yīng)該怎么調(diào)整呢,是借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn) (200) 貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險(xiǎn) 100 -失業(yè)保險(xiǎn)100嗎?
老師,請問公司在其他地區(qū)的租賃的辦公場所的,租賃費(fèi)可以計(jì)入費(fèi)用嗎?
工資計(jì)提與發(fā)放與匯算清繳有什么要求


沒有合同,有送貨單這個(gè)業(yè)務(wù)是可以的, 送貨單也是合法憑證,沒有風(fēng)險(xiǎn),