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你好老師 請問對方開給我們的普票我們弄掉了,銷售方給我們的,現(xiàn)在對方不給我們提供他們第一聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章作為稅務(wù)抵扣依據(jù)如何處理啊老師?是普票 我找一張金額不相上下抵扣可以嗎?
老師你好,我們給對方開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,別人能給我們開13%的增值稅專票嗎
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費(fèi)用,我們給對方開銷售發(fā)票,對方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應(yīng)收賬款,對方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師,對方給我們提供做賬服務(wù),我們應(yīng)該給對方開什么內(nèi)容的發(fā)票呢
我們支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),對方是5%簡易征收,請問對方應(yīng)該給我們開專票還是普票
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報(bào)銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報(bào)銷費(fèi),那會計(jì)這塊他的保銷單上寫的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報(bào)銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計(jì)提了大概20萬的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時(shí),未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r(shí)沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計(jì)提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長期股權(quán)投資,這個(gè)科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個(gè)長期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請問如果跟供應(yīng)商下單了100個(gè)產(chǎn)品,98個(gè)出口退稅的,2個(gè)是自用的,采購發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個(gè)分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個(gè)員工報(bào)銷電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報(bào)銷還是佛山分公司報(bào)銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請問,大陸企業(yè)向香港公司采購支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
您好,分開報(bào)價(jià),貨物報(bào)價(jià)按不含稅成本加利潤,再加13%增值稅;服務(wù)報(bào)價(jià)按不含稅成本加利潤,再加6%增值稅。 綜合報(bào)價(jià)(沖抵):如果金額沖抵,先算出貨物和服務(wù)的含稅金額,再根據(jù)實(shí)際情況綜合報(bào)價(jià),但需在合同中明確細(xì)節(jié)。
老師,您講的不是很理解,如下圖,我們?nèi)绾螆?bào)價(jià)才能對?目前看來同樣對沖100萬貨款,但是我們進(jìn)項(xiàng)少了相對銷項(xiàng)的一半
您好,我用好理解的方法,我們報(bào)價(jià)用未稅價(jià)格,稅的話另外算,這樣是不是大家都不吃虧了 比如未稅90萬,我們開票90*1.13(我們收款),他們開票90*1.06(我們支付)
是不是可以理解為:不含稅110萬,我們開票110×1.13=124.3,對方開發(fā)票110×1.06=116.6,對沖金額,我們還應(yīng)收款7.7萬
您好, 是的,這樣就公平了,稅開多少給多少
那如果對方有足夠的服務(wù)費(fèi)給我們扣,那對方應(yīng)該開多少發(fā)票給我們,還是說截止到上一步,我等收錢?
您好,等收錢,我們相同的部分只是未稅金額
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!