你好,應(yīng)計入差旅費中。

老師?發(fā)票開的是旅游服務(wù)代訂住宿費可以報銷嗎?
老師好,我公司是經(jīng)營住宿服務(wù)的,收到旅行社和攜程開具的旅游服務(wù)*機票款或代訂住宿費發(fā)票該如何做會計分錄呢。
老師,在去哪兒網(wǎng)訂的出差住宿費開具的發(fā)票是旅游服務(wù)-住宿費可以嗎
出差開具的住宿發(fā)票開具的應(yīng)稅服務(wù)是旅游服務(wù)*住宿費,是不能計入差旅費的嗎?只能計入招待費嗎
老師。老板出差報銷費用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務(wù)*住宿費,生活代理服務(wù)*代訂住宿費,經(jīng)濟代理服務(wù)代訂機票此類的普通發(fā)票。這相關(guān)的費用如何入賬?二級科目是什么?旅游服務(wù)之類的可以稅前扣除嗎?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個人,沒有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對應(yīng)的供應(yīng)商,請問這個錢打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時,備注寫貨款還是寫借款?
老師,內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來,不管走哪個公司(賬戶)走的,不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計出來?
啊,我們是十場,然后呢,付人工那個就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費,然后是走主營業(yè)務(wù)成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個運費,所以說我只給他啊8000塊錢,這個業(yè)務(wù)如何做分錄?
請問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請問老師,單位給獨生子女員工,報銷的獨生子女的醫(yī)藥費用,需要繳納個稅么
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。