同學(xué),你好 有截圖嗎?? 一般不影響今年的
老師好,我們公司今年5月更正了2020年12月申報(bào)表并且補(bǔ)繳增值稅,是不是2021年1-5月的申報(bào)表需要逐月更正???
今年4月份申報(bào)的個(gè)稅在5月份進(jìn)行更正報(bào)表,需要逐月更改后面屬期的申報(bào)表也就是我5月份做的申報(bào)表嗎
更改了去年5月份的增值稅申報(bào)表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務(wù)中做計(jì)提
老師,我更改了20年12月份的增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了1萬7的稅款,還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財(cái)務(wù)報(bào)表都需要改嗎企業(yè)年報(bào)呢
老師你好,我們公司符合重點(diǎn)群體優(yōu)惠政策,更改去年增值稅申報(bào)表的話,退稅憑證直接在今年做就可以是嗎?更改去年的增值稅申報(bào)表,還用更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?老師
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
就是點(diǎn)更正的時(shí)候,出現(xiàn)了一個(gè)提示,現(xiàn)在關(guān)掉了沒了
同學(xué),你好 一般不用管的
同學(xué),你好 你更正完,是不是涉及留抵??
我點(diǎn)進(jìn)去還沒更正的時(shí)候就提示了
同學(xué),你好 是不是涉及留抵?
留抵那一欄數(shù)據(jù)是0,我是在免抵退那一欄增加了金額
同學(xué),你好 那不影響的
老師,想問一下增值稅附表一里面的第16行,免抵退中的開具其他發(fā)票銷售額這個(gè)數(shù)是系統(tǒng)自己生成的嗎?為什么開票查詢沒有這個(gè)金額的
同學(xué),你好 你是出口業(yè)務(wù),對(duì)嗎??一般是系統(tǒng)自動(dòng)讀取的
對(duì)的,但是我在開票查詢卻沒有這筆數(shù)額,不知道什么原因
同學(xué),你好 你開過發(fā)票嗎??無票也是可以的
沒有開過發(fā)票,但是那一欄應(yīng)該是開具普通發(fā)票才會(huì)有數(shù)據(jù),我點(diǎn)了申報(bào)表看,有數(shù)字的那一欄是可以手動(dòng)填寫的
同學(xué),你好 這個(gè)可以根據(jù)報(bào)關(guān)單讀取的
因?yàn)檫@是去年的報(bào)表,檢查所開具的普通發(fā)票沒有這個(gè)數(shù),所以在想是不是之前的人填錯(cuò)了,要不要更正
同學(xué),你好 可能是無票的,不確定的話,不建議更正