你好,你們可以當(dāng)無票收入。
老師好:我們公司銷售使用過的車輛,在二手車市場(chǎng)已經(jīng)開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,公司還要開具銷售發(fā)票嗎
老師你好!公司委托二手車交易市場(chǎng)賣車給個(gè)人,二手車交易市場(chǎng)是要給個(gè)人開票嗎?那公司還需開銷售票嗎?
老師 公司銷售二手車的發(fā)票是統(tǒng)一由二手車交易市場(chǎng)給開具發(fā)票么?
公司出售二手車收款了9000元,二手車交易市場(chǎng)開具了發(fā)票18000,發(fā)票賣方是我們公司名稱,這個(gè)賬我們?cè)趺雌??交稅是我們公司交還是二手車交易市場(chǎng)交稅
老師,麻煩問下通過二手車市場(chǎng)銷售公司的車,二手車市場(chǎng)開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后這個(gè)稅率是按照二手車公司的稅率交稅嗎
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
我問了專管員說要開票的,現(xiàn)在到底要不要開
你好,你開肯定是更好,不開,但是據(jù)實(shí)申報(bào)問題也不大。
我發(fā)票已經(jīng)開好了,但發(fā)票系統(tǒng)顯示
這樣不是重復(fù)了嗎
你好,那個(gè)是二手車市場(chǎng)開的,你們不用管。
那這樣我銷售收入多了12000元了
你好,不是的。你們只要按你們的申報(bào)收入。
那銷項(xiàng)稅額是:12000*13%算嗎?
你好,如果你12000是含稅的,那么就是12000/1.13*0.13
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的我金額是12000,那我申報(bào)時(shí),在未開票銷售額中填12000/1.13對(duì)嗎
您好,對(duì)的,就是這樣算的