你好,與培訓(xùn)收入有關(guān)的入成本 其他的入管理費(fèi)用更合適。

請(qǐng)問老師,我司是一般納稅人,有一場會(huì)議,通過第三方定的住宿、餐飲等,但對(duì)方只能開具普通發(fā)票:旅游服務(wù)費(fèi),1個(gè)點(diǎn),這個(gè)是不收取我們費(fèi)用的。但是我司想要專票:會(huì)議費(fèi),若開專票:會(huì)議費(fèi),對(duì)方要收取我們6個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用大概兩萬元,請(qǐng)問在稅收、還有額外收取費(fèi)用的角度來說,對(duì)我司來說是取普票旅游費(fèi)、還是專票會(huì)議費(fèi)比較好呢?
老師,我想問您幾個(gè)問題,就是,我們公司是一個(gè)體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個(gè)比賽活動(dòng),然后,就是涉及到了一些住宿費(fèi)和餐費(fèi),對(duì)方是把錢打給了,把所有的款就住宿費(fèi)和餐費(fèi)全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個(gè)住宿費(fèi)和餐費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)正常來說我們是,就是這個(gè)我們是算是我們的實(shí)際發(fā)生,就是我覺得我個(gè)人覺得是成本,所以我不知道能不能計(jì)入到成本里邊,住宿費(fèi)和餐費(fèi),或者這樣?我該怎么入賬?
老師您好,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,我們提供會(huì)議服務(wù),開培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票給客戶,請(qǐng)問我們從超市采購瓶裝礦泉水給供客戶開會(huì)飲用,采購回來的礦泉水計(jì)入哪個(gè)科目,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,我們屬于非學(xué)歷教育培訓(xùn)公司,接了個(gè)農(nóng)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目,培訓(xùn)場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費(fèi)用,會(huì)議室可以免費(fèi)使用,請(qǐng)問一下培訓(xùn)期間發(fā)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)呢?還是說直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我公司是培訓(xùn)行業(yè),簡易計(jì)稅的,開3%的票,原本考一個(gè)證書收300塊,但是為了方便有些企業(yè)報(bào)銷,我們給學(xué)員組織起來,去酒店那里培訓(xùn),提供食宿所以收學(xué)員500一個(gè)證書(200是食宿費(fèi)),我們給學(xué)員開的是培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,500(3個(gè)點(diǎn)的),但是我們從酒店那里開的住宿費(fèi)(6個(gè)點(diǎn))和餐費(fèi)的發(fā)票(1個(gè)點(diǎn)),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們把住宿費(fèi)和餐費(fèi)都入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?

