你好,正規(guī)的做法是每個(gè)月都借管理費(fèi)用-貸預(yù)付賬款 然后發(fā)票貼到5月就行。
問(wèn)一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時(shí)做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來(lái)怎么做賬?
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
2022年九月份預(yù)付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預(yù)付了一年的房租,九月份付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用。貸:預(yù)付賬款,請(qǐng)問(wèn)2022年十月發(fā)票到的會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款
預(yù)付半年的房租,房租暫未開(kāi)票。 1、預(yù)付時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款; 2、每月分?jǐn)倳r(shí),借:管理費(fèi)用-房租,貸:預(yù)付賬款。這樣對(duì)嗎? 那后面收到發(fā)票時(shí),不做賬務(wù)處理,直接放在開(kāi)票當(dāng)月嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開(kāi)具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒(méi)有收入,就有一次開(kāi)了一個(gè)幾塊錢(qián),我的開(kāi)辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來(lái)發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個(gè)人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費(fèi),要求我們開(kāi)票,開(kāi)票單位是我們本地的一個(gè)酒店,這樣能開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有個(gè)老板有個(gè)體戶的,然后再我們公司申報(bào)個(gè)稅不影響的吧?
就是1月份做預(yù)付的分錄,1-5月每月都做攤銷的分錄,5月收到發(fā)票直接附在攤銷分錄后面是這個(gè)意思嗎
你好,是的。就是這個(gè)意思。
那要是1月份預(yù)付第一季度的房租,5月份收到發(fā)票,怎樣做賬
你好,一樣的了。借預(yù)付賬款 貸銀行存款,攤銷:借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
5月份收到發(fā)票直接附在3月份攤銷的分錄后面就可以嗎?
你可以放在5月里面。
老師沒(méi)有明白,放在5月里面用做賬嗎
你不是付了半年的嗎?然后5月拿到發(fā)票,放到5月里面以后好查一些。
我是說(shuō)1月份預(yù)付第一季度的房租,5月份收到發(fā)票,怎樣做賬
你好,就是按上面的做法 1月借預(yù)付賬款 貸銀行存 然后1-6月每個(gè)月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
1-3月已經(jīng)攤銷完了,5月收到發(fā)票還要做賬嗎
你好,是的,5月份也是正常做賬,只是5月份有發(fā)票貼進(jìn)去而已。
我只是付了1-3月的費(fèi)用后面不租了,5月才收到發(fā)票,前面做了借預(yù)付賬款 貸銀行存款,1-3攤銷:借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
你好,那就沒(méi)問(wèn)題了,你放在3月就好