業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是你賬上做的 稅收金額,是發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的5‰。哪個(gè)小按照哪個(gè) 然后差額的這一部分就是調(diào)增 工資薪金。賬載金額是計(jì)提的 實(shí)際金額,是支付出去的 稅收金額是允許抵扣所得稅的,這個(gè)得支付出去。而且,申報(bào)了個(gè)稅匯算清繳之前支付出去都算。
老師,我想請(qǐng)教您一下調(diào)增金額10595.2元,邊上賬載金額職工薪酬,和業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是按我財(cái)務(wù)軟件上的金額來(lái)的嗎?旁邊稅收金額:職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是怎么算出來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅工資薪金支出中帳載金額減掉了實(shí)際發(fā)生額后形成了納稅調(diào)整金額,這個(gè)納稅調(diào)整金額是要交稅的嗎?這個(gè)納稅調(diào)整的金額不是我交的個(gè)稅和個(gè)人社保的金額嗎?
比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無(wú)票支出, 這個(gè)無(wú)票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細(xì)表的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 稅收金額再加上無(wú)票支出的數(shù)值?
比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無(wú)票支出, 這個(gè)無(wú)票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細(xì)表的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 稅收金額再加上無(wú)票支出的數(shù)值?
比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無(wú)票支出, 這個(gè)無(wú)票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細(xì)表的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 稅收金額再加上無(wú)票支出的數(shù)值?
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費(fèi)用,下半年作為普通費(fèi)用,這樣入賬嗎?
我有一個(gè)一般納稅人,去年欠款增值稅7萬(wàn),現(xiàn)在開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)來(lái),進(jìn)項(xiàng)留底可以抵稅嗎?
報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問(wèn)在2021年1-9月每月實(shí)繳了資本,但是沒(méi)有做印花稅申報(bào),現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對(duì)記載事項(xiàng),怎么金額也是授權(quán)補(bǔ)記事項(xiàng)
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購(gòu)的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請(qǐng)問(wèn)老師六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨(dú)做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計(jì)稅價(jià)格是200 那么這項(xiàng)食堂的入賬價(jià)值是多少呢,請(qǐng)問(wèn)全分錄怎么做
老師,我申報(bào)社保的時(shí)候顯示這個(gè)是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無(wú)法確認(rèn)申報(bào)業(yè)務(wù)