直接更正就行了哈

老師,我們公司2009年收到投資款150萬(wàn)做成了實(shí)收資本,也報(bào)了工商年報(bào),對(duì)外公示了,我現(xiàn)在想把這個(gè)實(shí)收資本撤回來(lái),做成股東的借款可以嗎
我們公司從開(kāi)業(yè)開(kāi)始營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本140萬(wàn)(已實(shí)繳),2021年6月份已經(jīng)在工商變更成1000萬(wàn)(認(rèn)繳)。那么后面2021年6月的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄需不需要做呢?雖然改成了1000萬(wàn),但是沒(méi)有公司收到這個(gè)錢(qián),但是稅務(wù)報(bào)表的報(bào)表又是1000萬(wàn),我實(shí)際的報(bào)表,實(shí)收資本又是140萬(wàn),這種我該怎么做分錄啊。是修改稅務(wù)報(bào)表嗎,還是進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,我們公司沒(méi)有實(shí)收資本,但是之前會(huì)計(jì)做了 借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 我現(xiàn)在沖回去,會(huì)影響未分配利潤(rùn)嗎
老師好!我想問(wèn)問(wèn)我們老板去年轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,做了實(shí)收資本,但是年報(bào)報(bào)表里面實(shí)收資本里面沒(méi)有數(shù)據(jù),而是在資本公積里面,咋回事兒?我是小白一個(gè),這個(gè)賬是前會(huì)計(jì)做的。
22年的報(bào)表有變化,利潤(rùn)也有變化,實(shí)收資本由于前面一個(gè)會(huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤,導(dǎo)致實(shí)收資本做多了,現(xiàn)在調(diào)整回來(lái)了,22年的工商年報(bào)還需要去修改嗎?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)客戶(hù)是同一個(gè)客戶(hù),只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶(hù)明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶(hù)明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶(hù)明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開(kāi),做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買(mǎi)的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷(xiāo)怎么做賬

