沖銷原分錄,再做有票分錄即可
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
老師你好,我去年暫估材料20萬,4月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個暫估材料太多了,一直沒發(fā)票回來,我要做個調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬,庫存商品20萬,然后庫存商品20萬,未分配率20萬,
老師,你好,我們公司之前的會計去年年底暫估入庫了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對,我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫80多萬,他卻暫估了400多萬,后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個對24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
你好老師,請問去年我們買的材料一直沒有發(fā)票,我是暫估入庫的,暫估了6.3萬,今年發(fā)票開了7.8萬。請我們我要怎樣調(diào)賬呢
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬???
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
不應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你暫估分錄涉及到損益了?
暫估入庫的結(jié)轉(zhuǎn)成本了
如果這樣,補差額分錄 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
您好,我是貿(mào)易購入材料又賣出的。您看是不是應(yīng)該這樣:借暫估6.3萬,貸以前年度損益調(diào)整6.3萬。借以前年度損益調(diào)整6.3萬,入庫(差額)1.5萬,貸應(yīng)付7.8萬。再結(jié)轉(zhuǎn)這1.5萬差額的成本
借:未分配利潤 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤表,增加成本1.5
那我入庫又出庫的成本對比不上了怎么辦
全部出售了,可更正出入庫成本的
請問怎么調(diào)賬呢
借:未分配利潤 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤表,增加成本1.5
請問怎么更正入庫成本?我之前入賬的時候:借庫存商品6.3萬,貸暫估6.3萬。結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借主營業(yè)務(wù)成本6.3萬,貸庫存商品6.3萬
自制了成本結(jié)算表格 ?
是的,那我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬呢
借:未分配利潤 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤表,增加成本1.5
附上調(diào)整后的成本結(jié)算表格