是的,材料已經(jīng)轉(zhuǎn)換為損益,就是那樣做就行。
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應該在借方還是貸方
老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結轉(zhuǎn)嗎?結轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
老師,原材料在貸方,我需要調(diào)整去年的生產(chǎn)成本-直接材料。是直接沖會計分錄,還是做以前年度損益調(diào)整呢
老師,我去年原材料做多了,怎么在今年以前年度損益調(diào)整?分錄怎么寫。
本月收到下月的貨款,按照權責發(fā)生制,不計入當期費用,那么做賬應該怎么做,做成什么呢
零基礎從現(xiàn)在開始學會計,迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級,中級和注會會計和經(jīng)濟法兩門,每天學9小時,來得及么?還有11個月就要考試了,這個計劃可行么?
老師,今天稅務局打電話說我們23年違規(guī)成本199萬,我們23年成本總共才260萬,我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車輛維修費,車輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務交接問題。就是把一個公司分成了兩個公司。然后我們收購了其中的一個續(xù)存公司。現(xiàn)在這個續(xù)存公司里沒有債權債務的問題。需要交接哪些賬本兒?
每月增值稅申報表要打印出來保存嗎?增值稅申報表附列1一5等都要打印嗎?
老師 請問下對方開6%的,這張發(fā)票能要嗎?
老師 補交社保產(chǎn)生的滯納金分為個人部分和公司部分 個人部分由公司承擔還是個人承擔
不收費的售后,材料出庫會計分錄
我們是勞務公司旗下的材料公司,想歸集鋼材出租的費用,怎么寫分錄
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 ,我想問一下出口退稅聯(lián)出口日期上是顯示9月底的那天還是10月的呢?
非常謝謝老師,昨天也是你幫忙解答的
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。