你好,可以的,可是如果他在開票盤里面開出來的,他不一定能查到,查到的不全 只有在電子稅務(wù)局開的一定能查得到。
上星期稅局來我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票,這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過來,合同注明打款賬號的駕駛員的賬號,當(dāng)時我們就付款給駕駛員了,稅局的說這家運(yùn)輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的,叫我們調(diào)整18年所得稅年報,增減銷售成本,補(bǔ)交稅款和滯納金,然后叫司機(jī)開發(fā)票,開的發(fā)票進(jìn)今年的成本,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報了,稅款也補(bǔ)交了,拉貨師傅到稅務(wù)局代開來的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理?老師 ,麻煩看一下
老師,請問我們買了一臺電腦2100塊錢,沒有發(fā)票,我做到賬里了,明年匯算清繳的時候調(diào)增,那我想問下我現(xiàn)在做賬是做固定資產(chǎn),然后每個月計(jì)提折舊呢,還是一次性做到管理費(fèi)用里
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計(jì)公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師,我們是銷售行業(yè),但是外賬沒有進(jìn)銷存的,就只是根據(jù)采購發(fā)票隨機(jī)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后就銀行賬,然后做點(diǎn)費(fèi)用就沒有了,這樣年度匯算清繳,我們需要調(diào)賬嗎?好像這樣也沒什么好調(diào)的啊,最多把一些無票費(fèi)用調(diào)增,其他的沒什么可調(diào)整了吧?
老師 我們公司用的財(cái)務(wù)是小企業(yè)準(zhǔn)則,2022年有一筆費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,當(dāng)時做到了管理費(fèi)用里面,匯算清繳的時候也忘了 像這種情況在2023年調(diào)整可以嗎,2023年5月之后收到了發(fā)票
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個人還是公司?有什么風(fēng)險?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個勞務(wù)清包的活,活在國外,這個月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對公戶,對于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個活是從去年11月份開始干的,這大半年時間,對方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個月開始,對方每個月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請問是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報,還是要去稅務(wù)大廳填表申報
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
還有一個問題,收到的發(fā)票一定是今年的成本費(fèi)用嗎?有沒有可能是沒有銷售出去,不屬于今年的成本費(fèi)用呢?
謝謝老師提醒,當(dāng)月購進(jìn),當(dāng)月全部銷售出去了。
那成本對的, 那費(fèi)用呢?費(fèi)用一定開進(jìn)發(fā)票屬于當(dāng)年的 是的話可以
好的老師,我明白了。謝謝老師指導(dǎo)。
不用客氣,工作愉快。