借:固定資產(chǎn)-對(duì)的
貸:固定資產(chǎn)-錯(cuò)的
公司買了一輛轎車,入了固定資產(chǎn),但是入固定資產(chǎn)時(shí)沒(méi)有設(shè)置二級(jí)科目,現(xiàn)在想調(diào)整下,該怎么做分錄,已經(jīng)計(jì)提折舊了
上年的其他應(yīng)付款會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了,應(yīng)該用其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在去更正,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款科目已經(jīng)使用了,無(wú)法增加二級(jí)科目,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款科目余額是在借方,應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在怎么辦,怎么處理
老師您好。 參公管理事業(yè)單位 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年8月份有一筆賬做錯(cuò)了。拍了圖片,紅色的才是正確的科目。 想要在2020年12月份更正,該怎么出分錄才是對(duì)的?
老師,2023年的四月份,做錯(cuò)了一筆分錄,洗車費(fèi)正常應(yīng)該是記錄在車輛費(fèi)里面,但是入錯(cuò)科目了,入的是固定資產(chǎn)-車輛,當(dāng)月已經(jīng)記完賬了,現(xiàn)在需要怎么更正?
你好,老師,我發(fā)現(xiàn)2022年會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)了,把購(gòu)入的二手車5萬(wàn)元,記到固定資產(chǎn)中了,但是后期一直未提折舊,現(xiàn)在怎么辦?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
老師對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來(lái)頁(yè),發(fā)票怎么開(kāi)合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來(lái)是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
固定資產(chǎn)卡片也要改吧?
上面也是選錯(cuò)了的嗎