處理不完全可行。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支分錄有誤,且不能直接將本年利潤轉(zhuǎn)入實(shí)收資本。印花稅處理需明確應(yīng)稅事項(xiàng),若符合規(guī)定則分錄正確
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機(jī)場的費(fèi)用,可以計(jì)入差旅費(fèi)吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個(gè)可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實(shí)際付款金額對(duì)不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價(jià)稅合計(jì)金額是3450,稅收十個(gè)點(diǎn)給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個(gè)金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號(hào)已進(jìn)行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險(xiǎn)提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報(bào)計(jì)稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報(bào)計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù)有差額,這個(gè)差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對(duì)勞務(wù)派遣員工的工資要計(jì)提嗎,還是計(jì)入銷售費(fèi)用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進(jìn)行首次認(rèn)證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報(bào)關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
老師能詳細(xì)說一嗎?怎么處理合規(guī)一些
還有我這種情況下怎么增加實(shí)收資本?
將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款進(jìn)行清理并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支是合理的,前提是這些往來款項(xiàng)確實(shí)無法收回或無需支付。但分錄有誤,應(yīng)是借“其他應(yīng)付款”30萬,貸“營業(yè)外收入”30萬;同時(shí)借“營業(yè)外支出”5萬,貸“其他應(yīng)收款”5萬。 關(guān)于利潤結(jié)轉(zhuǎn)的處理 將營業(yè)外收支結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是正確的,即借“營業(yè)外收入”30萬,貸“本年利潤”30萬;借“本年利潤”5萬,貸“營業(yè)外支出”5萬,此時(shí)本年利潤貸方余額為25萬。 ?將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配和實(shí)收資本的處理不正確。不能直接將本年利潤轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,實(shí)收資本應(yīng)根據(jù)股東的實(shí)際出資情況進(jìn)行確認(rèn)和記錄。正確的做法是,借“本年利潤”25萬,貸“利潤分配——未分配利潤”25萬。 關(guān)于印花稅的處理 如果涉及到印花稅的應(yīng)稅行為,計(jì)提印花稅是正確的。但這里沒有說明印花稅的具體應(yīng)稅事項(xiàng),如果是因?yàn)樽N清算涉及的相關(guān)合同、賬簿等需要繳納印花稅,那么分錄借“稅金及附加”0.15萬,貸“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅”0.15萬是正確的。
老師,如果我把其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本可以不?相當(dāng)于別人代股東繳納出資款,這樣行不?
例如欠張三6萬,我就把這6萬轉(zhuǎn)到股東王五名下,然后將王五名下的6萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,這樣操作我的往來款就都是0了,但營業(yè)外收支我不能確定將來一定不支付或者收回,這種情況怎么辦?
這個(gè)調(diào)增就可以了哦
就是申報(bào)時(shí),調(diào)增營業(yè)外支出,營業(yè)外收入不用理了,它本身也調(diào)增利潤了,這算是把往來款都轉(zhuǎn)給股東,由股東承擔(dān)了嗎?
對(duì)的,這個(gè)可以的哦
老師,用不用把往來款先轉(zhuǎn)給股東,掛股東個(gè)人往來,然后再轉(zhuǎn)為營業(yè)外收支呢,
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
你沒回答我的問題,是用先轉(zhuǎn)給股東嗎
不用,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外,股東的往來不能轉(zhuǎn)營業(yè)外