你好,1是的,需要做。 2對的,就是你說的這樣。
老師,您好! 我想請教以下問題:1.本年合計與本年累計是一樣的嗎?他們之間有什么區(qū)別? 2.一月份本月合計的余額欄包括年初余額嗎? 3.如果一個公司一年或者一個月,某個科目只發(fā)生一筆業(yè)務(wù),那么是否需要本月合計以及本年累計? 4.如果一個公司只在十二月份發(fā)生業(yè)務(wù),且某些科目明細(xì)賬發(fā)生額借貸方相等,即沒有余額,那么在本月合計之后是否還需要進(jìn)行本年累計?(只在一個月發(fā)生業(yè)務(wù),本月合計后沒有余額!) 5.原材料的明細(xì)賬需要每筆業(yè)務(wù)結(jié)出余額嗎?有哪些明細(xì)賬需要逐筆結(jié)出余額的? 謝謝!
分析一家公司的成本費用今年和去年的同期累計數(shù)對比,請問可以從哪幾方面入手?因為這月新接手的公司,對他們之前的成本不是很了解。目前只看了去年和今年科目余額表去對比,但就怕他們以前做賬比如同一類型的支出,今年放這個科目,去年放那個科目就不好比較了?,F(xiàn)在又要做各種分析,感覺短時間內(nèi)無從入手啊
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現(xiàn)在公司需要審計,以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調(diào)賬嗎?
老師公司已成立1年,之前沒開過票一直零申報,資產(chǎn)負(fù)債表只有銀行存款4400,其他應(yīng)付款5000,現(xiàn)在中途建賬,我只需錄入這兩個期初余額,后面就可以直接做本月的分錄了是嗎?未分配利潤-600還需要錄入嗎?
一家23年10月成立的企業(yè),沒有業(yè)務(wù),24年交給了代賬公司,24.6月開始有科目余額表,24年8月記了一筆賬是會計服務(wù)費分錄借管理費用 貸其他應(yīng)付款。過公司沒開公戶沒有流水。這筆會計服務(wù)費可能不通過這家公司付款,沒有發(fā)票,那么,匯算清繳管理費用需要納稅調(diào)增嗎,
老師個體工商戶可以在手機(jī) App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務(wù)費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,
明細(xì)賬和總賬不需要逐月做不老師
你好,一般軟件自動就有了。 不需要另外做。
我們沒有財務(wù)軟件老師,之前交給代賬公司做的,那現(xiàn)在是每月手動做總賬和明細(xì)賬和財務(wù)報表對嗎老師
總賬明細(xì)賬財務(wù)報表用Excel表格做也可以吧老師
你好,可以的,實操沒問題了。