一季度有計提增值稅與附加稅吧
老師,上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提,現(xiàn)在補計提我分錄如何做呢
老師,小規(guī)模納稅人稅務(wù)局退第一季度增值稅及附加稅費,第一季度交了,第三季度退回,現(xiàn)在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,稅金及附加,對不對,老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應(yīng)交增值稅銷項稅,還是應(yīng)交稅增值稅已交稅金。
印花稅按季度繳納,需要在3月的時候計提第一季度的嗎,還是在4月繳納時直接做,借,稅金及附加,貸,銀行存款了
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會計做賬是 6 月計提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時: 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會計分錄這樣對么?
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務(wù)派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進行首次認證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
第一季度 都沒有計提稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款
您看看是不是寫錯了?
附加稅沒有計提,直接確認為稅金及附加
增值稅在確認收入時,會確認增值稅
收入我單獨確認,,就說現(xiàn)在先計提再繳納增值稅不就行了,計提增值稅的分錄,和繳納的分錄
做收入時,沒有同時確認增值稅嗎?
沒有,我們小規(guī)模納稅人,
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款