一季度有計(jì)提增值稅與附加稅吧

老師,上任會(huì)計(jì)繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提我分錄如何做呢
老師好,請(qǐng)問一般納稅人公司繳納印花稅會(huì)計(jì)分錄是什么?借:管理費(fèi)用—印花稅 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款
印花稅按季度繳納,需要在3月的時(shí)候計(jì)提第一季度的嗎,還是在4月繳納時(shí)直接做,借,稅金及附加,貸,銀行存款了
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會(huì)計(jì)做賬是 6 月計(jì)提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時(shí): 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)么?
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
公司招了一個(gè)清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購(gòu)買社保嗎?能對(duì)公發(fā)放工資嗎
請(qǐng)樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計(jì)下畫單紅線,哪個(gè)才是對(duì)的,如果紅線畫錯(cuò)位置了怎么辦?
老師,我想做一個(gè)內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請(qǐng)問有模板嗎?


第一季度 都沒有計(jì)提稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款
您看看是不是寫錯(cuò)了?
附加稅沒有計(jì)提,直接確認(rèn)為稅金及附加
增值稅在確認(rèn)收入時(shí),會(huì)確認(rèn)增值稅
收入我單獨(dú)確認(rèn),,就說現(xiàn)在先計(jì)提再繳納增值稅不就行了,計(jì)提增值稅的分錄,和繳納的分錄
做收入時(shí),沒有同時(shí)確認(rèn)增值稅嗎?
沒有,我們小規(guī)模納稅人,
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款