能否直接正式申報:一般預(yù)申報無誤且填好收匯表可提交,但各地有別,建議咨詢當?shù)囟惥只虿椴僮髦改稀?收匯憑證上傳位置:電子稅務(wù)局的出口退稅申報模塊,或單機版申報軟件相關(guān)功能處,按提示操作上傳
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因為有去年的報關(guān)單這期才申報,現(xiàn)在就需要我們報收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報的那一項,因為這張報關(guān)單里面的其他項已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項沒有退。
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息??梢圆粚戨娫捥柎a嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會有哪些方面的影響
沒有研究費用,研發(fā)投入強度會零嗎
符合335,利潤95萬交所得稅多少
小規(guī)模納稅人開出專票如何做賬呢?老師。
老師,我們購買一個軟件,尚未研發(fā)完成,分兩次付款,第一次付款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到付這筆款的發(fā)票了,這怎么寫分錄?
我們是商貿(mào)公司,商品進貨可能會有市場費用支持,比如商品正常進貨1000元/10個,可能市場費用支持1個商品,,如果加權(quán)平均的話,成本變?yōu)?000/11=90.909元/個,但是這個市場費用支持的話是因為我們用銷售費用直接支持市場用掉了。這樣的話我核算毛利的話,會越來越高。有沒有好的方法處理這個市場費用支持及使用呢?
攤銷無形資產(chǎn)軟件,需要扣除殘值嗎?
老師,你好,請問下,我們是銷售的,賬上庫存多,怎么處理啊,打折處理嗎,最低價可以是多少
老師,請問一下:退投資款給股東是不是視同分紅呢(樸老師)
我們是首次退稅,前段時間先提交了預(yù)審表無疑點, 現(xiàn)在剛剛填了出口貨物收匯情況表, 沒有看到上傳收匯憑證的,這個在哪里???
一般在電子稅務(wù)局出口退稅申報模塊中,完成出口貨物收匯情況表填寫并保存,且生成申報數(shù)據(jù)后,會出現(xiàn) “資料上傳” 按鈕(可能在申報界面相關(guān)數(shù)據(jù)條目旁 ,如圖中 “報送資料” 欄或許可點擊操作 ),點擊它,將收匯憑證(銀行收匯憑證、結(jié)匯水單等 ,按要求壓縮為 ZIP 格式 )上傳
我是3月份預(yù)審表的無疑點, 剛剛才填的出口收匯情況表,是不是應(yīng)該先撤銷申報,再重新申報?。?這樣申報明細里就能出來收匯情況表了?
之前申報的不對那就撤銷重報
這個撤銷申報沒什么影響吧?已經(jīng)自檢無疑點了,就差正式申報了
別自己直接撤銷申報你問問稅局。已完成預(yù)審且無疑點,后續(xù)補充出口收匯情況表 ,可嘗試直接在電子稅務(wù)局相關(guān)模塊(一般在出口退稅申報系統(tǒng)中,找到出口收匯情況表錄入路徑 )錄入并保存收匯情況表信息,再進行整體數(shù)據(jù)自檢、正式申報 。 若系統(tǒng)提示無法正常添加收匯情況表,或申報明細中始終不顯示收匯情況表相關(guān)內(nèi)容,可聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān),咨詢是否需撤銷申報后重新操作,以及具體操作流程 。貿(mào)然撤銷申報可能導(dǎo)致已審核數(shù)據(jù)變動、申報流程重置等問題,所以不建議自行隨意撤銷申報。
我填過收匯情況表了,他提示我沒有上傳, 是這里就填個出口貨物收匯情況表填寫好,上傳收匯憑證就可以了嗎? 那個出口貨物收匯情況表提交用填寫嗎?
嗯,你上傳一下就可以