小規(guī)模公司作廢 2024 年發(fā)票,是否產(chǎn)生退稅分情況而論。 當(dāng)月作廢 發(fā)票在當(dāng)月作廢且已繳納稅款,在電子稅務(wù)局申報時,已繳稅款可在當(dāng)月應(yīng)納稅額中抵減,多繳部分可申請退稅。 跨月作廢 跨月作廢需開具紅字發(fā)票,紅沖發(fā)票之前月份的發(fā)票稅款不退稅,而是用紅沖發(fā)票抵扣紅沖當(dāng)月的收入和應(yīng)納稅額。若紅字發(fā)票金額大于當(dāng)月其他正常發(fā)票的應(yīng)納稅額,形成多繳稅款,可在以后季度申報時申請退稅,或在年度匯算清繳時統(tǒng)一處理。 因稅務(wù)機(jī)關(guān)原因?qū)е掳l(fā)票作廢,經(jīng)核實后,多繳稅款可能會退還
老師,問一下 ,公司用一般戶給小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)了一筆貨款280萬,后面合同作廢發(fā)生退貨,對方又返回貨款到基本戶上,這樣是可以么
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月份開了7萬塊錢的發(fā)票,成本費(fèi)用大概15000元。10月3日對方單位通知票不能報銷,要求作廢沖紅。 此時正趕上第三季度報稅。是不是會產(chǎn)生企業(yè)所得稅? 有什么辦法可以合理的處理,請求指導(dǎo),謝謝。
小規(guī)模納稅人去年9月收到一筆30萬工程款轉(zhuǎn)法人提現(xiàn)合規(guī)嗎?是幫對方公司付人工工資又對私轉(zhuǎn)對方可以嗎?我要開發(fā)票給他嗎?會產(chǎn)生其他稅嗎?
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè),主要雞蛋,雞糞生產(chǎn)和銷售,小規(guī)模納稅人,免增值稅,所得稅。以前都是零申報,公司實際資產(chǎn)上千萬(固定資產(chǎn)900萬),但都沒有發(fā)票,以前也沒有建賬,現(xiàn)公司有部分開票業(yè)務(wù),準(zhǔn)備建賬,應(yīng)該如何合理規(guī)劃?固定資產(chǎn)咋辦?
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補(bǔ)發(fā)票,又增補(bǔ)5張,補(bǔ)開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
怎么做賬寫分錄,抖音平臺
老師企業(yè)收到事務(wù)所開具的顧問費(fèi)發(fā)票需要我們企業(yè)交納個稅嗎
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請問商務(wù)咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長期股權(quán)投資的賬面價值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬元),2024年出售部分長期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬元)。2750里面包含125×40%,為什么計算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
是公司合同金額減少,2024年開票金額超出今年合同額,所以要紅沖去年發(fā)票。像我們這樣的如果紅沖額超過本季季度開票額,可能會退稅或者以后再抵扣?
同學(xué)你好 今年紅沖就紅沖今年的藍(lán)字發(fā)票了。這個可以