小規(guī)模公司作廢 2024 年發(fā)票,是否產(chǎn)生退稅分情況而論。 當(dāng)月作廢 發(fā)票在當(dāng)月作廢且已繳納稅款,在電子稅務(wù)局申報時,已繳稅款可在當(dāng)月應(yīng)納稅額中抵減,多繳部分可申請退稅。 跨月作廢 跨月作廢需開具紅字發(fā)票,紅沖發(fā)票之前月份的發(fā)票稅款不退稅,而是用紅沖發(fā)票抵扣紅沖當(dāng)月的收入和應(yīng)納稅額。若紅字發(fā)票金額大于當(dāng)月其他正常發(fā)票的應(yīng)納稅額,形成多繳稅款,可在以后季度申報時申請退稅,或在年度匯算清繳時統(tǒng)一處理。 因稅務(wù)機關(guān)原因?qū)е掳l(fā)票作廢,經(jīng)核實后,多繳稅款可能會退還
老師,問一下 ,公司用一般戶給小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)了一筆貨款280萬,后面合同作廢發(fā)生退貨,對方又返回貨款到基本戶上,這樣是可以么
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月份開了7萬塊錢的發(fā)票,成本費用大概15000元。10月3日對方單位通知票不能報銷,要求作廢沖紅。 此時正趕上第三季度報稅。是不是會產(chǎn)生企業(yè)所得稅? 有什么辦法可以合理的處理,請求指導(dǎo),謝謝。
小規(guī)模納稅人去年9月收到一筆30萬工程款轉(zhuǎn)法人提現(xiàn)合規(guī)嗎?是幫對方公司付人工工資又對私轉(zhuǎn)對方可以嗎?我要開發(fā)票給他嗎?會產(chǎn)生其他稅嗎?
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè),主要雞蛋,雞糞生產(chǎn)和銷售,小規(guī)模納稅人,免增值稅,所得稅。以前都是零申報,公司實際資產(chǎn)上千萬(固定資產(chǎn)900萬),但都沒有發(fā)票,以前也沒有建賬,現(xiàn)公司有部分開票業(yè)務(wù),準(zhǔn)備建賬,應(yīng)該如何合理規(guī)劃?固定資產(chǎn)咋辦?
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發(fā)票,又增補5張,補開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
一開始我只選了B,因為產(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項,敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
是公司合同金額減少,2024年開票金額超出今年合同額,所以要紅沖去年發(fā)票。像我們這樣的如果紅沖額超過本季季度開票額,可能會退稅或者以后再抵扣?
同學(xué)你好 今年紅沖就紅沖今年的藍(lán)字發(fā)票了。這個可以