您好,發(fā)票去年開的免稅普票不用重開,要補專票就按內(nèi)銷稅率開,客戶不用開票申報未開票收入。增值稅去年已報要更正申報,免稅改內(nèi)銷,補稅%2B滯納金。今年直接按內(nèi)銷申報,進項稅未抵扣的轉(zhuǎn)出??赡苎a稅%2B滯納金,留好轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
我作為銷方 在去年年底開了普通發(fā)票 已經(jīng)確認了收入 現(xiàn)在今年發(fā)票退回 不重開 我這邊已經(jīng)把收入沖銷 但是這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理
本月購進商品,款已付,月底沒收到進項發(fā)票,銷售同一商品出去,款已收,沒開銷項發(fā)票。請問本月分錄要怎么寫?需要確認收入嗎申報增值稅嗎
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務(wù)如何處理?去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本嗎?
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開票確認收入時,再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對應(yīng)成本。這2個發(fā)放不知道哪個合法合規(guī)?
去年報關(guān)出口,已確認未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應(yīng)的進項已做退稅勾選,但是稅局認定不能退了,之前確認的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問我要怎么申報納稅呢
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
傳媒公司紅酒拿來做活動招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎的
老師,麻煩寫一下關(guān)系于銷售退回的分錄,謝謝
自己有個小規(guī)模建筑公司,和個體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉(zhuǎn)回來自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方