你好,你現(xiàn)在做幾月的分錄

老師,晚上好!請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一批商品4月份暫估入帳,但是4月份已賣出,開票,5月份發(fā)票到,調(diào)整暫估入帳,那我應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
公司3月份收到并確認(rèn)租賃車輛收入2萬(wàn)元,但是發(fā)票在4月份開具,改怎么做賬?
3月份收入,5月份開票,收入確認(rèn)在3月份,但是5月份開票時(shí),由于某種原因?qū)嶋H開票收入比3月份確認(rèn)收入多2000或少2000,怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)供電公司的收入,是什么時(shí)候確認(rèn),比如說(shuō)5.1日抄4月份電表,是4月份就確認(rèn)收入,還是5月份確認(rèn)收入,還是等用戶開票后才確認(rèn)收入
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無(wú)票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過(guò)賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來(lái)怎么辦,分公司沒(méi)有錢還總公司


做5月份的 這5月開的票 剛今天收到錢 4月份發(fā)生的再4月做了收入
你好,你開了發(fā)票就正常確認(rèn)收入。 然后4月份的不開票收入你也要做同樣的負(fù)數(shù)。
具體怎么沖4月收入
你好,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,金額寫負(fù)數(shù)