同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款

老師,請(qǐng)問我們記應(yīng)付物流費(fèi)的時(shí)候,是借方:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)。貸方:應(yīng)付賬款 然后物流公司丟失了我們的貨物,物流費(fèi)用來抵扣貨物。是怎么做賬?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司在我網(wǎng)上購(gòu)買了一項(xiàng)服務(wù):順豐快遞打8.5折的優(yōu)惠,付了13元,順豐公司給我們開具了一張預(yù)付卡銷售的發(fā)票。后期在寄快遞的時(shí)候,可以享受8.5折優(yōu)惠,但是這個(gè)預(yù)付的13元,我要怎么做賬呢,做成預(yù)付賬款?
這個(gè)月物流費(fèi)1100,發(fā)票開的也是1100專票,但是企業(yè)網(wǎng)銀上多付了400,付成1500了,然后對(duì)方物流公司又退回400,怎么做分錄?
我公司寄出商品A,售價(jià)1000元,成本700元,物流公司原因損壞了,按照1000元進(jìn)行賠付,從后期結(jié)算快遞費(fèi)里扣除,結(jié)算快遞費(fèi)了,要付2000元,扣除了賠付費(fèi),實(shí)際支付了1000元。各過程會(huì)計(jì)分錄怎么做,物流公司應(yīng)該給我們開2k還是1k的發(fā)票?
我們公司報(bào)關(guān)的貨,是交由物流公司幫忙報(bào)關(guān),然后交由順豐快遞寄給客戶,快遞費(fèi)用是我司現(xiàn)金支付。請(qǐng)問是否可以要求物流公司把報(bào)關(guān)費(fèi)用和順豐快遞的費(fèi)用一起開發(fā)票給我司,我司再把快遞費(fèi)用的發(fā)票開給物流公司?這個(gè)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

