在開具紅字信息確認表時,單價和金額通常應(yīng)選擇不含稅
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
老師您好, 我在申報增值稅時彈出比對結(jié)果不通過通知,具體如下:比對結(jié)果信息 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額336693.31的2%,請確認填寫是否正確。 我只是導(dǎo)入了發(fā)票匯總信息和一些無票收入,本期應(yīng)納稅額減證額是系統(tǒng)算的,請問要怎么調(diào)整呢?
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師,請問,銷項稅額200萬,進項稅額130萬,其中130萬進項里開了三張紅字發(fā)票信息表,18萬,這18萬已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證,賬上顯示進項已經(jīng)少了18萬,進項稅額是112萬,但勾選認證的金額是130萬,我已經(jīng)在報表里面做進項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會,請問老師幫我做一下我看看好嗎?謝謝
老師,上個月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當(dāng)時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
你好老師,紅沖造成負數(shù)現(xiàn)在該怎么報稅
老師,保安服務(wù)一般納稅人平時是差額納稅的公司,是不是也可以全額開具5%的專票呢
24年工會經(jīng)費忘了交了,現(xiàn)在交的分錄怎么做,年度匯算清繳的報表影響在哪。需要調(diào)整嗎?,
個體戶經(jīng)營所得怎么申請退稅?
老師,您好!我們是私企,我租了政府的大樓,又招租了商戶來經(jīng)營,這幢大樓的房產(chǎn)稅,應(yīng)該誰交?
老師幫忙看一下這樣做可以嗎
會計分錄序時簿顯示的日期是當(dāng)月月底,和所填制憑證顯示的具體日子不一樣。
發(fā)出的貨款有異常被客戶罰款,罰款的金額怎么減出來?是含稅的總貨款直接減罰款金額還是未稅的貨款減罰款金額?
老師好,本公司是做水利設(shè)計項目的。在今年行業(yè)審計抽查抽到我公司23年開出發(fā)票32000元,當(dāng)時與業(yè)主也確認過的,業(yè)主款也合部打清,因抽查審計,得出業(yè)主多支付了14元,款已打還業(yè)主,業(yè)主也開回了浙江省資金入來結(jié)算電子票據(jù)(注名此項目名稱退設(shè)計費),象這種情況作為公司財務(wù)要怎么處理14元呀
老師,我們公司賣了這個二手車給個人,怎么做賬兩萬賣的?