你好這個計入費用

老師 我想問一下 我接了一個戶是做賣游樂設施的 剛開也應該近半年不會開多少發(fā)票 前期購進的一系列固資也好費用也好 是要普票好還是專票好
老師,咨詢您一個問題,我們是一家文化公司,有一場活動我們負責了策劃,期間有舞蹈演員,導演,模特費用,這些可以入成本,但是還有一部分是這些人員的交通,酒店,餐費,租車,物料等費用,是否也入成本。物料費用是否入低值易耗品在轉(zhuǎn)讓成本 還是直接進成本,都是表演用的道具,幾十元,最多的五百元。
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個模塊,但是我們在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個系統(tǒng)就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
你好老師我們公司成立了一個便利店,獨立核算,那么作為財務,應該怎樣去監(jiān)管這個便利店?便利店的費用報銷也是便利店的曰用品的采購,便利店獨立經(jīng)營,有進銷存系統(tǒng),那么作為集團財務還需要將便利店購進的物品單獨設立庫存商品入庫嗎?還是每個月便利店將盤點的庫存商品報財務。收費系統(tǒng)的銀行卡由財務出納管理。每個月便利店還需給財務提供什么資料?報表是便利店報財務,還是財務去做報表?
老師,公司采購量大,購買的固定資產(chǎn)入庫了,出庫時當月統(tǒng)一做了成本,我啟用了固定資產(chǎn)模塊,購進入庫:借固定資產(chǎn)10萬,貸銀行存款10萬,后續(xù)折舊系統(tǒng)會自動折舊,但領料時會做分錄:借制造費用10萬,貸原材料10萬,這重復算成本了,改怎么入賬才不重復算成本
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
那就是管理費用_辦公費嗎還是管理費用_辦公用品
你好,這個計入辦公費加了。
你好,這個計入辦公費就好了
好的謝謝老師
嗯,你好,不用客氣的了。
老師,洗車總的玻璃水,清洗劑等物品,是不是應該計入成本?
你好,這些你可以入庫存商品或者原材料,你用的時候存到成本。