24年按24年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,和企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)。供應(yīng)商在2024年12月31號(hào)給我開了一張普通發(fā)票,但是在2025年1月3號(hào)他又作廢了,這張發(fā)票在12月里面,我要做賬嗎?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
老師,您好!我是個(gè)體工商戶,2024年第四季度我發(fā)票開超了3000元,我2025年一月份紅沖了,但是增值稅是自主申報(bào)的就報(bào)了沒超的,比對(duì)不通過被駁回,那我現(xiàn)在現(xiàn)在確實(shí)是沒超出啊,能去作廢12月份的那張發(fā)票嗎?
查賬征收個(gè)體戶 2024年不用申報(bào)工資薪金 2025年1月才開始,但是在1月底發(fā)放了2024年12月的工資+2025年1月工資+年終獎(jiǎng) 每個(gè)人合計(jì)1萬多,并且通過對(duì)公賬戶發(fā)放了, 不想提前交個(gè)稅,請(qǐng)問有什么好的方法處理嗎?
老師,餐廳支付了供貨商款,但是還沒收到發(fā)票,可以做賬的時(shí)候借:其他應(yīng)收款-往來,貸:銀行存款嗎
老師您好,請(qǐng)問報(bào)銷企業(yè)外人員餐費(fèi),分錄如何記呢?
老師:購買的固定資產(chǎn)---車,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問怎么根據(jù)利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表?
請(qǐng)簡(jiǎn)述匯兌、托收承付和委托收款的異同。
老師,美金賬戶 分錄,怎么做?謝謝!
老師,建筑服務(wù)異地預(yù)交,我們給甲方開票27萬,9%,然后我們的勞務(wù)分包給我們開票27萬,3%,是不是,就不用預(yù)交增值稅了?
請(qǐng)問我家是一般納稅人,印花是季度申報(bào),請(qǐng)問他的計(jì)稅依據(jù)是4-6月的收入總額嗎?
老師,專項(xiàng)附加扣除,贍養(yǎng)老人,有兩個(gè)孩子這個(gè)在工資薪金中可以抵扣,如果是合伙人,在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅中可以抵扣嗎
老師 我們屬于什么企業(yè)在那里查看呀 我們是一般納稅人