24年按24年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專(zhuān)用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專(zhuān)票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專(zhuān)票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票怎么處理呢
老師 去年12月份有張發(fā)票10萬(wàn) 普票 我們已經(jīng)做了成本 但現(xiàn)在可以開(kāi)專(zhuān)票 要沖銷(xiāo) 開(kāi)了專(zhuān)票 原普票原路沖回(沖銷(xiāo)在12月份) 還是沖銷(xiāo)在2月份就可以了 因?yàn)槠掌睕_銷(xiāo)在12月份 那就要補(bǔ)繳納點(diǎn)4季度的所得稅了 怎么做請(qǐng)教老師
老師,和企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)。供應(yīng)商在2024年12月31號(hào)給我開(kāi)了一張普通發(fā)票,但是在2025年1月3號(hào)他又作廢了,這張發(fā)票在12月里面,我要做賬嗎?
我公司去年2024年12月的開(kāi)票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
老師,您好!我是個(gè)體工商戶,2024年第四季度我發(fā)票開(kāi)超了3000元,我2025年一月份紅沖了,但是增值稅是自主申報(bào)的就報(bào)了沒(méi)超的,比對(duì)不通過(guò)被駁回,那我現(xiàn)在現(xiàn)在確實(shí)是沒(méi)超出啊,能去作廢12月份的那張發(fā)票嗎?
老師,我們3月給法人的個(gè)稅申報(bào)300,做應(yīng)付職工薪酬300,后來(lái)一直沒(méi)付,從應(yīng)付職工調(diào)到了其他應(yīng)付款,這樣操作對(duì)嗎?一直不付,不能一直掛職工薪酬嗎?需要調(diào)到其他應(yīng)付款嗎
實(shí)習(xí)律師可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該重分類(lèi)還是不重分類(lèi)一級(jí)科目重分類(lèi)
這家清稅注銷(xiāo),現(xiàn)在就是只用在第5條選擇一下日期10.30號(hào)差不多,就可以直接簽署承諾書(shū)了嘛?
你好老師,我是餐飲服務(wù),無(wú)票收入一年超過(guò)1000萬(wàn)了,目前是小規(guī)模,這個(gè)繳納增值稅按照幾個(gè)點(diǎn)繳納?
我公司是一般納稅人,找農(nóng)民買(mǎi)的海產(chǎn)品或者魚(yú)蝦螃蟹之類(lèi)的,然后我公司銷(xiāo)售出去,我公司開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何取得?
老師,我們有一家分公司,走的簡(jiǎn)易注銷(xiāo),稅務(wù)工商銀行都已經(jīng)注銷(xiāo)好了,賬務(wù)上還需要處理嗎,應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn)折舊等等
老師好,個(gè)體戶開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅多少點(diǎn)
老師,固定資產(chǎn)和賬面對(duì)不上要怎么處理
餐飲公司的進(jìn)銷(xiāo)存是怎么做的,菜品成本是怎么構(gòu)成的