是的,可直接 開加工費(fèi)
老師,請(qǐng)問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費(fèi)和材料費(fèi),這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師好,我們生產(chǎn)外墻保溫板,屬于非金屬礦物制品大類。現(xiàn)在談一個(gè)代加工合同,對(duì)方提供主要原材料,我們把他接著生產(chǎn)成成品,收加工費(fèi)。他提供的原材料占產(chǎn)品總成本的百分之35,請(qǐng)問,我開加工費(fèi)發(fā)票給對(duì)方的話,大類是不是選加工修理修配勞務(wù)?
老師,我們是化妝品工廠,產(chǎn)品為洗面奶,客戶把貴重的部分、部分!料體外發(fā)到我司,余下部分原料、包材、加工費(fèi)由我司出。我們發(fā)票應(yīng)該是開成品還是勞務(wù)加工費(fèi)?理由是?
請(qǐng)問客戶提供材料,我們加工,開票出去是加工費(fèi)。。那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是可以領(lǐng)原材料嗎,按生產(chǎn)成品做賬。那客戶提供的材料開票回來給我我可以抵扣嗎?我開出去可以是純加工費(fèi)嗎
你好,老師。我們是飼料生產(chǎn)加工的。現(xiàn)在有人委托我們代理加工飼料,收取的加工費(fèi)是按照13的稅率計(jì)稅繳納吧。另外,部分原材料我們提供,少量他們提供。那我生產(chǎn)出的產(chǎn)品還進(jìn)銷存嗎?走銷售嗎?如何處理原材料
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對(duì)么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但會(huì)影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會(huì)帶來的影響僅僅是暫時(shí)性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會(huì)影響到么
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
我們提供的原料呢
全部開到加工費(fèi)中
我們材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
材料結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本
如果我們開具的成品發(fā)票呢
則材料轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,就是說我們?nèi)绻峁┎糠衷祥_具的是成品發(fā)票,這個(gè)在稅務(wù)里面違規(guī)不?
你好,通常是不違規(guī)的
也是可以的對(duì)吧?
是的,也是可以的呢
明白了老師,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!