是的,可直接 開加工費(fèi)
老師,請(qǐng)問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費(fèi)和材料費(fèi),這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師好,我們生產(chǎn)外墻保溫板,屬于非金屬礦物制品大類?,F(xiàn)在談一個(gè)代加工合同,對(duì)方提供主要原材料,我們把他接著生產(chǎn)成成品,收加工費(fèi)。他提供的原材料占產(chǎn)品總成本的百分之35,請(qǐng)問,我開加工費(fèi)發(fā)票給對(duì)方的話,大類是不是選加工修理修配勞務(wù)?
老師,我們是化妝品工廠,產(chǎn)品為洗面奶,客戶把貴重的部分、部分!料體外發(fā)到我司,余下部分原料、包材、加工費(fèi)由我司出。我們發(fā)票應(yīng)該是開成品還是勞務(wù)加工費(fèi)?理由是?
請(qǐng)問客戶提供材料,我們加工,開票出去是加工費(fèi)。。那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是可以領(lǐng)原材料嗎,按生產(chǎn)成品做賬。那客戶提供的材料開票回來給我我可以抵扣嗎?我開出去可以是純加工費(fèi)嗎
你好,老師。我們是飼料生產(chǎn)加工的?,F(xiàn)在有人委托我們代理加工飼料,收取的加工費(fèi)是按照13的稅率計(jì)稅繳納吧。另外,部分原材料我們提供,少量他們提供。那我生產(chǎn)出的產(chǎn)品還進(jìn)銷存嗎?走銷售嗎?如何處理原材料
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
我們提供的原料呢
全部開到加工費(fèi)中
我們材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
材料結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本
如果我們開具的成品發(fā)票呢
則材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師,就是說我們?nèi)绻峁┎糠衷祥_具的是成品發(fā)票,這個(gè)在稅務(wù)里面違規(guī)不?
你好,通常是不違規(guī)的
也是可以的對(duì)吧?
是的,也是可以的呢
明白了老師,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!