五月份給我開票可以
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱都沒什么問(wèn)題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款,是提供服務(wù)類的貨款,做的預(yù)付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預(yù)付,后面款回來(lái)了就沖掉這筆預(yù)付就可以了,沒有開發(fā)票過(guò)來(lái)。
老師好,7月從供應(yīng)商處購(gòu)入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是7月做營(yíng)業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購(gòu)進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無(wú)款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購(gòu)進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購(gòu)進(jìn)嗎?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)9月份進(jìn)貨后賣出去了,但是對(duì)方?jīng)]支付貨款,也沒開具發(fā)票給對(duì)方,直到11月份才開發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也支付了貨款,在9月份的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?9月售出和 11月份開出發(fā)票的分錄要怎么寫呀
老師,您好!咨詢一個(gè)問(wèn)題:我們之前是小規(guī)模,但是供應(yīng)商都是開的專票,4月份開的專票沒有做成本。 因?yàn)?月份升一般納稅人,7月份再做成本,可以抵進(jìn)項(xiàng),但是貨款支付了,相當(dāng)于銀行賬做了,但是應(yīng)付就有借方余額 我可以在7月份把這部分專票做到成本里不?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
那我怎么做賬呢老師?麻煩您教教我
目前已經(jīng)做了哪些分錄