不要更正以前的憑證
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,我們公司購進得的一個些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認證這些票據(jù),如果不認識,稅額可以在應交稅費待認證稅額里面嗎?到用的時候認證再轉(zhuǎn)出到進賬稅里,合適嗎
老師,我們收到銀行開具的手續(xù)費專用發(fā)票發(fā)票,金額比我們支付的金額要高,我已經(jīng)全部勾選認證了,我如果全部記賬的話,可以沖減以后月份的費用吧?
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
上級街道辦事處撥付以工代賑項目資金給勞務公司(勞務公司是村委會成立的),不盈利的,這個資金怎么做不交稅?
老師,合并企業(yè)時,我是被合并的公司有營業(yè)外支出,這個支出需要匯算調(diào)出,合并時這個也要合并到合并公司對嗎?還有被合并公司有彌補虧損,合并公司匯算調(diào)出這筆支出可以用被合并公司的彌補虧損嗎?假如可以用是有限額的嗎?我的問題多一點,麻煩老師給細諒解一下
定期定額征稅只針對的是企業(yè)所得稅啊,還是增值稅?
老師什么是支付寶花唄付款,這不是開通了信用卡吧,請教老師一下。就是打尚主播鉆石充值1元錢。用的是易付寶花唄付款的。
請問采礦權使用費的滯納金300,000應該記入哪個科目里?
老師,這道例題如果改為2*22年5月1日,其他都一樣,那么跨年調(diào)整的2*22年的乙公司實線的凈利潤1000萬,按份額1000/12*8*20%,包括確認的其他綜合收益和其他權益變動也是要/12*8*20%嗎?不知道我的理解有沒錯
老師早,請問在企業(yè)確認收入的時候,對于已經(jīng)收到款的,相對比較固定的客戶,我們?yōu)槭裁匆ㄟ^應收賬款科目過渡呢,為什么不通過應付賬款科目過渡,謝謝老師解答
個體戶經(jīng)營所得是季報嗎
定期定額是什么稅都不需要再交了嗎?
老師,分公司注銷前有進項稅留底怎么辦?能申請退回嗎?
那直接勾選認證嗎?
直接勾選認證 借:進項 借:管理費用等(負數(shù))
老師,如果需要交的增值稅額比較小,可以就勾選一部分發(fā)票做進項,其他的還是不勾選直接按照票面金額做費用或成本嗎?
可以就勾選一部分發(fā)票做進項
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!