您好,在納稅調(diào)整明細表里填表上調(diào)增
企業(yè)所得稅匯算清繳稅管員要我們做更正申報不退稅,我們需要退稅3855.28 是不是需要在納稅調(diào)整明細表里扣除類其他里面寫3855.28
老師,匯算清繳時有幾百塊錢的退稅,不想退稅,在納稅調(diào)整表43行調(diào)增了數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該填寫在30行啊
個稅手續(xù)費退稅要不要填到匯算清繳納稅調(diào)整表里面
辭退福利匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表是放在其它里面嗎
公司辭退員工補償金,在2023年匯算清繳填寫在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面么?
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費對上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
請問怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費用入賬了 哪些沒入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。
老師,請問下運費是銷售方承擔好還是買方承擔好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個人的社保應(yīng)該寫到哪個科目?后期也不會讓員工補
你好老師,公司聘請的員工,他自己交的社保,不過這部分公司給承擔,應(yīng)該如何做賬?計入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運輸費也是我們出的錢,但是對方開發(fā)票只能開井蓋的費用,運輸?shù)拈_不了,這個怎么做好呢
4月份開簡易計稅50萬,全部紅沖了,沒再開簡易計稅。5月份沒開簡易計稅票 6月份開了27萬簡易計稅發(fā)票?,F(xiàn)在報6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬,期末不交稅留個負的6000多。還是只能6月份開的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計入什么費用?
扣除類,其他這里填嗎
第30行其他這個地方就可以
第30行其他這個地方就可以
比如退稅50元,非小微,就是填200,調(diào)增200嗎?200*0.25=50,是這樣算嗎
是的, 是的,就是這樣算的