只要發(fā)放和申報(bào)個個稅就可以扣除

老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師,公司被申訴了,人員不認(rèn)公司做的工資,只做了他能接受部分的工資匯算清繳了,剩下的申訴了,現(xiàn)在個人所得稅清繳已經(jīng)結(jié)束了,他也沒撤訴,到時稅務(wù)局會怎么處理呢?要查賬嗎?
老師,法人在公司確實(shí)工作了一個月給他發(fā)二萬的工資。合理嗎?是法人工資一年只能扣除6萬元嗎?發(fā)二萬一年24萬匯算清繳需要調(diào)整18萬嗎?
老師好,請問23年計(jì)提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費(fèi)用就屬于24年了
我所在的公司給一個已經(jīng)凍結(jié)賬戶的公司代支付,發(fā)工資也是我們的公司賬戶發(fā),但是備注清楚代這個公司支付員工工資,這個錢在我們公司自己匯算清繳的時候就不能算成我們公司的職工薪酬了吧,算是給凍結(jié)的公司支付他們員工工資,跟我們員工剋有半毛錢關(guān)系,那匯算清繳算職工調(diào)整表的時候應(yīng)該不用算上這一部分費(fèi)用吧
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個費(fèi)用能做開發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計(jì)算利潤,放每個車產(chǎn)生費(fèi)用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認(rèn)時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點(diǎn)是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開具了3%的增值稅專票,請問購買材料獲得的專票可以抵扣嗎
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報(bào)是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個稅怎么計(jì)算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會計(jì)實(shí)操課程嗎?


這錢沒從公司走賬,怎么發(fā)放和申報(bào)個稅呢
我是會計(jì),怎么做這個賬呢
意思是你上年沒有申報(bào)個稅?那么完蛋了,沒法稅前扣除了。
會計(jì)都把工作做成其他應(yīng)付款了
工資做成其他應(yīng)付,計(jì)提了
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;其他應(yīng)付款-某人? 代發(fā)工資的人
這樣做問沒申報(bào)個稅啊?
這樣做也沒申報(bào)個稅啊
沒有申報(bào)個稅那個工資就做納稅調(diào)增,稅收金額為0