你好,你去年有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)工資。
老師2022年第四季度我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提了,2023年1月我做了以前年度損益調(diào)整,沖了我多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我現(xiàn)在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個(gè)以前年度損益調(diào)整填寫(xiě)在哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,去年工資一部分今年計(jì)提的,做的以前年度損益調(diào)整,那我匯算清繳時(shí)這部分是一起做到工資調(diào)整明細(xì)表里嗎?還有這樣我第四季度報(bào)表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報(bào)了
2022年第一季度交的企業(yè)所得稅 今年做匯算清繳的時(shí)候 退回了 是不是要調(diào)整 以前年度損益調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊 老師幫忙給寫(xiě)一下
你好老師,第一季季度發(fā)放了去年11月12月工資,做賬時(shí)計(jì)入以前年度損溢調(diào)整, 現(xiàn)在匯算清繳是不是要把以前年度損溢調(diào)整部分給填寫(xiě)上去
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,個(gè)人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問(wèn)一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請(qǐng)老師舉例講明白一點(diǎn)!先謝謝了
主播給我們代開(kāi)發(fā)票,在我們公司做直播,可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)或者文化服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)嗎
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷(xiāo)的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫(kù)是上月的沒(méi)請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)過(guò)票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽(tīng)完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒(méi)有什么方法……
有沒(méi)有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
你好老師,沒(méi)有
你好,那就是你做的這樣,計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
現(xiàn)在匯算清繳(薪資)是不是要把以前年度損溢調(diào)整部分填寫(xiě)在工資那欄
你好,是的,填入工資薪金。
好的,謝謝老師 工資薪金查看應(yīng)付職工薪酬-工資,是看借方金額還是貸方金額
你好這個(gè)是看貸方。
貸方是代表計(jì)提金額還是發(fā)放金額
你好,貸方是計(jì)提的,借方是實(shí)際發(fā)放的。
各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款,填的數(shù)據(jù)是不是五險(xiǎn)單位繳納部分
你好,是的,是單位繳納的部分。
計(jì)提11月工資 借以前年度損溢調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 匯算清繳填寫(xiě)金,查看明細(xì)表應(yīng)付職工薪酬-工資,看貸方金額 貸方金額包含計(jì)提11月工資嗎
你好,是的是包括的
好的,多謝
你好,不用客氣的了。