發(fā)票是給你開(kāi)的,0.3。實(shí)際是收到了一臺(tái)是嗎?是的話,按照一臺(tái)來(lái)折舊。你這個(gè)固定資產(chǎn)得按照1來(lái)入賬。

公司前期出售了一臺(tái)固定資產(chǎn)收到了錢,后面重新建賬又把這臺(tái)固定資產(chǎn)入冊(cè)并計(jì)提了折舊,應(yīng)該怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)下個(gè)月計(jì)提折舊按什么分,按發(fā)票收到時(shí)間,還是購(gòu)銷合同時(shí)間,還是實(shí)際收到固定資產(chǎn)的時(shí)間
老師,我們?nèi)ツ曩I的電腦有2臺(tái)記到費(fèi)用了,沒(méi)有記到固定資產(chǎn),今天才發(fā)現(xiàn)的,1、那怎么調(diào)整???是把去年的調(diào)成固定資產(chǎn)嗎?折舊也補(bǔ)提一下嗎?2、匯算清繳寫(xiě)資產(chǎn)折舊的時(shí)候,這2臺(tái)還用寫(xiě)上嗎?
郭老師,固定資產(chǎn)收到一半的票,之前入的一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)在折舊了,現(xiàn)在又收到了一張,我折舊要改嗎,還是就直接這個(gè)月按0.5,計(jì)固定資產(chǎn)
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺(tái),總的是1臺(tái),收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺(tái)固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好,請(qǐng)教一下,有個(gè)客戶發(fā)票有開(kāi)給他家啦,過(guò)了幾個(gè)月,說(shuō)不要貨啦,要退貨退款,發(fā)票有退回啦,請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票負(fù)數(shù)紅沖,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要紅沖么?再請(qǐng)問(wèn)老師如果紅沖發(fā)票啦,導(dǎo)致庫(kù)存商品是不是負(fù)數(shù)啦還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是負(fù)數(shù)啦?
老師,土地性質(zhì)怎么選擇
老師 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本寫(xiě)的1.2億 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照上繳納印花稅?現(xiàn)在不是已經(jīng)改成認(rèn)繳制了嗎?是不是已經(jīng)不是實(shí)繳制了?
A公司支付13萬(wàn)元銀行存款購(gòu)買一批股票,其中的1萬(wàn)元是交易費(fèi)用(可抵扣的增值稅稅率為6%),2萬(wàn)元是已宣告但尚未支付的股利,在此之后的一周,該公司收到了支付的股利并存入銀行。在資產(chǎn)負(fù)債表日,該批股票的公允價(jià)值上升至15萬(wàn)元;而在公司將該批股票售出時(shí),股票的公允價(jià)值又上升至18萬(wàn)元。要求:做出該批股票交易的全部會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是3000買進(jìn)來(lái),3000再賣出去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)會(huì)查嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們裝修有部分是走系統(tǒng),需要到票了就開(kāi)始攤銷,有一部分是外部的,發(fā)票還沒(méi)到齊,這樣可以分兩個(gè)批次分?jǐn)倖幔?/p>
老師好,在個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表中的第21列(本月情況-其他扣除-其他)中可以填員工福利費(fèi)嗎?
“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬” 填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 “職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬” 填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金借方發(fā)生額累計(jì)金額。 為什么這兩個(gè)填列項(xiàng)目不一樣,一個(gè)是填寫(xiě)一級(jí)科目應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目所有金額,一個(gè)是只填寫(xiě)二級(jí)科目職工薪酬金額
我們是行政單位,省里有筆專項(xiàng)是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),這部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類是用其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助嗎?
老師好,個(gè)體戶將商標(biāo)授權(quán)給某公司使用每年收費(fèi)202萬(wàn)元,假設(shè)個(gè)體戶無(wú)任何其他成本,需要繳納多少增值稅和個(gè)稅?需要考慮年度應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)元以下的部分減半征收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅


好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快